建議你直接計入招待費,不用錄入庫存商品了。
老師,您好!我們是社會團體組織,行業(yè)協(xié)會,請問招待用煙酒比較多,這個賬務如何處理為好?另如果協(xié)會幫助企業(yè)拿到一定的項目,然后企業(yè)支付相關(guān)的項目資金給我們,該怎么入賬呢?
老師,請問假設公司年營業(yè)收入10萬,實際發(fā)生了招待費用2萬,都有發(fā)票,根據(jù)稅前扣除限額,只能扣除千分之五,那剩下的招待費用我可以留到明年再入帳抵扣嗎?如果能留明年入帳抵扣,如何操作呢?
老師,我公司收到一張2萬白酒普票,可以當做招待費用沖減成本嗎?那我付款給商家的話,銀行轉(zhuǎn)賬好還是現(xiàn)金支付好,如果銀行轉(zhuǎn)賬需要備注什么?
老師你好,收到廠里面買的碟剎片發(fā)票,用于安裝在產(chǎn)品上,然后出貨。應該如何做賬呢
老師你好,老板一下買12萬的酒留做以后招待用的,這個如果現(xiàn)在收到發(fā)票該如何入賬呢
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調(diào)整,資料3不用對應交稅費進行調(diào)整
收到發(fā)票全額計入招待費是嗎
是的,因為以后就是用于招待嘛,所以全額計招待費。
這個招待費入賬還需要付什么明細嗎
你好發(fā)票和入庫單都放在后面就行。