同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用就行了 2.是限定性收入嗎
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,您好!我們是社會(huì)團(tuán)體組織,行業(yè)協(xié)會(huì),請(qǐng)問招待用煙酒比較多,這個(gè)賬務(wù)如何處理為好?另如果協(xié)會(huì)幫助企業(yè)拿到一定的項(xiàng)目,然后企業(yè)支付相關(guān)的項(xiàng)目資金給我們,該怎么入賬呢?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
增值稅需要繳納,附加稅里留抵退稅本期扣除額里有金額,導(dǎo)致附加稅不用繳納是什么意思
現(xiàn)在出租車機(jī)打的那種發(fā)票,還能報(bào)銷用嗎? 抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
花錢借錢,開工。以最晚的算。2-10迷惑。為啥選擇3.15
老師日后事項(xiàng)。分錄能不能給我寫下。是補(bǔ)提壞賬,以前的遞延所得稅資產(chǎn)要不要沖掉呢
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
非限定性
煙酒發(fā)票金額比較多,直接入費(fèi)用有影響嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的