你好,期初和明細余額一致就可以了。

老師,我手里有個新接過來的賬?正常情況,總賬,明細賬,還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應該是一致的,但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個賬總賬和明細賬是對應一致的,而科目余額表里的庫存現(xiàn)金,管理費用等數(shù)跟總賬和明細賬不一樣,是不是有問題?
起初建賬錄入的余額和上年度不一樣,但是科目余額表1級余額又一樣,末級余額對不上,明細我對了也是一樣的。這是怎么回事
老師,最近接了一個賬,期初總是錄不平,不知道怎么回事,應交稅費科目增值稅是借方余額,然后明細賬加起來和總賬的期末貸方余額數(shù)據(jù)不一致
老師,1月份時發(fā)現(xiàn)去年12月的預付賬款和預收賬款總賬和明細賬不符,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)有一憑證貸方應是預付賬款但是不小心寫成預收賬款,登明細賬是按預付賬款登的,登總賬時按預收登的,該怎么辦?。ㄊ止べ~),報表的期初余額是延用上年的還是用調整后的
老師,你好圖1是我們單位1到1月科目余額表應交稅費的明細,圖2和圖3是我在金蝶云建賬的明細,為啥我借貸方和科目余額表里面一樣,但是年初余額和期末余額都對不上,是怎么回事?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉入b公司,之后b公司應如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿公司稅務系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結轉成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
上一個月的期末就是本月期初 這個期初對上就行 不影響往后做賬 是這個意思嗎
我是看科目余額表錄的信息 預收賬款明細較多 我一條一條錄的 最后我錄的預收賬款的借貸總和 和報表的不一樣
不太明白是哪里出問題了
我單個加了一下 總金額就是我錄信息自動帶出的總額
?預收賬款明細較多 我一條一條錄的 最后我錄的預收賬款的借貸總和 和報表的不一樣 你只看一級科目就是看這個預售賬款的金額是不是跟報表一樣。
報表就是對不上
你好,你好,你的一級科目總數(shù)跟報表上的總數(shù)對不上嗎?
是的 就是這個意思
我對了下面好幾遍也沒輸錯
你好,你看一下是不是有負數(shù)或者貸方?
我看了沒有負數(shù)來著
這個是我輸入的 對了幾遍都沒輸錯
如果沒有這些的話,估計是軟件本身的問題,只要期初借貸方總金額是平的,就沒有啥關系。