你放在本年調(diào)整,不涉及損益沒有問題
黃河公司開設(shè)了“應(yīng)付帳款”和“預(yù)付帳款”。在2018年12月31日資產(chǎn)負債表“應(yīng)付賬款”項目為780000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額780000元,審計發(fā)現(xiàn):(1)應(yīng)付天宇公司明細賬戶借方余額300000元,屬于正常交易的預(yù)付賬款。(2)應(yīng)付建林公司明細賬戶貸方余額400000元,為被審計單位臨時借入款項,用于結(jié)算工程價款。要求:編制調(diào)整分錄。調(diào)整后報表上的應(yīng)付帳款項目是多少?
某機械制造廠在材料采購業(yè)務(wù)核算中設(shè)置了“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”兩個賬戶,2x18年8月份“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”賬戶及其所屬明細賬戶得期初余額如下: - “應(yīng)付賬款”賬戶貸方余額為125 000元,其中“應(yīng)付賬款--A工廠”明細賬戶貸方余額為78 000元,“應(yīng)付賬款--B工廠”明細賬戶貸方余額為47 000元; - “預(yù)付賬款”賬戶借方余額為65 000元,其中“預(yù)付賬款 --C工廠”明細賬戶借方余額為35 000元,“預(yù)付賬款--D工廠“明細賬戶借方余額為30 000元。 該企業(yè)8月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(假設(shè)不考慮增值稅) 1)用銀行存款50 000元歸還所欠A工廠的貨款。 2)收到C工廠發(fā)來的材料48 000元,其中,材料價款46 000元,代墊外地運雜費2 000元,材料驗收入庫,款項上個月已經(jīng)預(yù)付35 000元,差額部分暫未支付。 3)從B工廠購買材料價款10 000元,款項未付,材料尚未入庫。 4)通過銀行補付所欠C工廠的差額款。
注冊會計師對ABC公司2019年財務(wù)報表審計時發(fā)現(xiàn):該公司2019年12月31日的資產(chǎn)負債表"應(yīng)收賬款"數(shù)額為1600000元,與應(yīng)收賬款總賬余額減去壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細賬余額后的差額相符,應(yīng)收賬款Z公司明細賬有貸方余額360000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付貨款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的2%計提壞賬準(zhǔn)備。經(jīng)注冊會計師的審查,應(yīng)收賬款明細賬的貸方余額反映企業(yè)預(yù)收的賬款,屬于負債。注冊會計師提請該公司進行重分類調(diào)整。請完成以下審計調(diào)整分錄為:(橫線上分別寫會計科目和金額,例如:應(yīng)收賬款﹣A公司10000)。借:,貸,;借貸:
注冊會計師對ABC公司2019年財務(wù)報表審計時發(fā)現(xiàn):該公司2019年12月31日的資產(chǎn)負債表"應(yīng)收賬款"數(shù)額為1600000元,與應(yīng)收賬款總賬余額減去壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細賬余額后的差額相符,應(yīng)收賬款Z公司明細賬有貸方余額360000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付貨款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的2%計提壞賬準(zhǔn)備。經(jīng)注冊會計師的審查,應(yīng)收賬款明細賬的貸方余額反映企業(yè)預(yù)收的賬款,屬于負債。注冊會計師提請該公司進行重分類調(diào)整。請完成以下審計調(diào)整分錄為:(橫線上分別寫會計科目和金額,例如:應(yīng)收賬款﹣A公司10000)。借:,貸,;借貸:
注冊會計師對ABC公司2019年財務(wù)報表審計時發(fā)現(xiàn):該公司2019年12月31日的資產(chǎn)負債表"應(yīng)收賬款"數(shù)額為1600000元,與應(yīng)收賬款總賬余額減去壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細賬余額后的差額相符,應(yīng)收賬款Z公司明細賬有貸方余額360000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付貨款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的2%計提壞賬準(zhǔn)備。經(jīng)注冊會計師的審查,應(yīng)收賬款明細賬的貸方余額反映企業(yè)預(yù)收的賬款,屬于負債。注冊會計師提請該公司進行重分類調(diào)整。請完成以下審計調(diào)整分錄為
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
那期初余額是用上年末的期末余額還是修改期初余額
同學(xué),你放在本期不改上年期末余額
那我1月份報表中期初余額仍用上年期末數(shù)吧
對的,同學(xué),是這樣的
明白了,謝謝老師
你好,同學(xué),不用客氣