你好用100×60%和5萬元×5‰。 兩個數(shù)比較哪個小按哪個扣?我就用100和這個最小數(shù)來比較差額就是調(diào)整的。

老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費做成業(yè)務(wù)宣傳費 業(yè)務(wù)招待費調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
老師好,業(yè)務(wù)消費費50000,收入總額是100萬,最多能扣款50000招待費 對吧
老師,業(yè)務(wù)招待費到底怎么調(diào)增啊假如收入7000萬,業(yè)務(wù)招待費32w,要調(diào)增多少啊
老師業(yè)務(wù)招待費100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費調(diào)增額是多少那麻煩老師寫下公式
老師,個人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元?,F(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計算的
老師,您好。拉貨的司機,工資算銷售費用還是管理費用?銷售費用和業(yè)務(wù)費用是同個意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒有進(jìn)銷存臺賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗收單是內(nèi)部驗收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個改怎么做賬務(wù)處理呢
那就是扣除額按60扣除是吧,然后調(diào)增40元
還要計算一下收入5‰呢,需要有一部比較。
千分之5是250元
需要納稅調(diào)整的就是750。
不對,應(yīng)該是算錯了。一會兒我按一下計算器。
要是這個數(shù),那就是調(diào)整事實是對的。
是調(diào)增40吧
是的??是調(diào)增40是調(diào)增40對?