你好? ? ? 發(fā)生額的60%且補(bǔ)超過收入的千分之五 ; 所以 最多是可以扣除5000元??
老師,請問一下,假設(shè)本期業(yè)務(wù)招待費(fèi)為y,本期銷售收入為x,而稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷售收入x為100萬時,對應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的最大扣除限度為8300,那么請問這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的公式是否正確?
老師好,業(yè)務(wù)消費(fèi)費(fèi)50000,收入總額是100萬,最多能扣款50000招待費(fèi) 對吧
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增額是多少那麻煩老師寫下公式
郭老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,營業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)贈金額 發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五 100*60%=60,50000*0.05=2500 兩者哪個低就選擇哪個,那就選擇低的那個60是吧
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
對方 5000 多寫了個 0,這樣計算也是可以的 50000*40% 100萬*0.005 看哪個金額少就用哪個金額 對吧
?你好? 不對。 應(yīng)該是50000*60% 和 100萬*千分之五來計算 那個金額小 取那個來稅前扣除??
好的 謝謝老師
沒事的。希望能幫到你??