同學(xué),你好 增值稅一般不需要的
小規(guī)模納稅人期末應(yīng)交增值稅明細(xì)余額,是否也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目?
小規(guī)模預(yù)交增值期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,您好!請問小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,需要這樣嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,免稅小規(guī)模
小規(guī)模公司,一月 應(yīng)交 增值稅余額貸方 800元,請問月末需要轉(zhuǎn)結(jié)為 未交增值稅嗎?
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應(yīng)付職工薪酬200萬元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬元,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時性差異,影響應(yīng)交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個稅填上 ,復(fù)核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對銀行流水的時候就發(fā)現(xiàn)這兩個月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn),我也不知道啥原因 沒問領(lǐng)導(dǎo)?6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā),你說我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報嗎
您好,老師,想問下第一道題的第一小題,為什么墊支的營運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款?
請問律所一般納稅人,每月應(yīng)申報增值稅和經(jīng)營所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個稅經(jīng)營所得和工資薪金都要申報嗎?
員工個人開個體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問一下那個公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個應(yīng)該怎么做分錄呢?
我從別人那里接的賬,今年年初新建賬,應(yīng)交稅費(fèi)的起初余額應(yīng)該寫去年年底的期末余額,還是填去年四季度計提的金額
同學(xué),你好 去年年底的期末余額
那年初繳納了稅費(fèi),怎么去核對之前計提的金額正確不呢
同學(xué),你好 去年計提了多少,你現(xiàn)在繳納了多少,有差額就是計提的不對
那小規(guī)模需要計提增值稅嗎
同學(xué),你好 增值稅是直接做的
就看本年發(fā)生額就可以了嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
前面別人做到了銷項(xiàng)稅額里面,需要調(diào)整出來嗎
三級明細(xì)銷項(xiàng)稅額和減免稅額都有金額
同學(xué),你好 需要調(diào)整出來嗎 不需要的
這些稅額會每年一直累計,就這樣一直累計著嗎
同學(xué),你好 不會呀,繳納就消掉了
但是我這個賬上一直累計有金額
同學(xué),你好 有截圖嗎?
能收到嗎
他計入了銷項(xiàng)稅額,但是下次交稅后,又有余額
同學(xué),你好 那你沒有繳納過增值稅嗎? 如果繳納過,分錄怎么寫的?
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 城建稅等 貸:銀行存款
同學(xué),你好 你繳納的話,不會有余額的,你把應(yīng)交稅費(fèi)的余額表發(fā)我,要末級科目