同學你好 你們是進口的嗎
老師你好!科目余額表明細里沒有數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是在科目余額表里取數(shù),我現(xiàn)在沒這個數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的是20年的貸方余額,這樣好像不對,這是那里出了問題麻煩幫忙指導一下,謝謝
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應該怎么填寫數(shù)據(jù)
老師看一下這個科目余額表圖上其他應收款這一個借方顯示有數(shù),但是它明細里邊寫的找平補差
麻煩老師詳細說一下 圖片上的對應的數(shù)據(jù)要在賬里哪里看 看科目余額表的借方數(shù)還是貸方數(shù)
固定資產(chǎn)明細賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
內(nèi)貿(mào) 暫時沒有進出口
你們是批發(fā)還是零售呢 是商貿(mào)企業(yè)還是服務業(yè)
也是幫人代采一些鋼材 建材 之類的 然后轉(zhuǎn)銷 有上下游 掙差價和服務費
這個就是看你的收入哦
麻煩你按照提供的照片具體說一下 如何在賬上找到這些數(shù)據(jù) 謝謝
主營業(yè)務收入的貸方發(fā)生額相加,或者你看年度利潤表的數(shù)據(jù)