你好 銷售商品,客戶先私卡支付 借;銀行存款,應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 收到貨后對(duì)公轉(zhuǎn)款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 公司先墊付運(yùn)費(fèi) 借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款等科目
有一筆替客戶墊付的運(yùn)費(fèi),還沒(méi)付款,會(huì)計(jì)讓我先掛賬,我做的借應(yīng)收賬款,借銷售費(fèi)用(紅字),這樣做對(duì)嗎 另外這筆運(yùn)費(fèi) 現(xiàn)在付款了 我再怎么做分錄呢
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬(wàn)元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn),收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬(wàn),貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn),張三給自己的提成沒(méi)有付給我,只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬(wàn),貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),銷售費(fèi)用0.1萬(wàn),貸銀行存款—1萬(wàn),對(duì)嗎老師
銷售商品,客戶先私卡支付,收到貨后對(duì)公轉(zhuǎn)款,分錄怎么寫,還有我公司先帶墊付運(yùn)費(fèi)
銷售了貨物,業(yè)務(wù)員墊付的貨款,以后客戶轉(zhuǎn)給公司了,還得退給業(yè)務(wù)員,銷售貨物收到業(yè)務(wù)員墊付的貨款怎么做分錄
老師我問(wèn)下關(guān)于退客戶訂金,客戶定金都是打到公司廠家系統(tǒng)的,但是都有專門私人賬戶代收代付,比如客戶網(wǎng)上下定訂金2000打到廠家系統(tǒng),這個(gè)錢先做報(bào)銷單形式打到代收代付的卡,然后私人卡收到的款打到自己系統(tǒng)2000這個(gè)分錄怎么做合適?還有退客戶訂金也是先報(bào)銷單然后公賬轉(zhuǎn)到代收代付卡上他們直接退給客戶個(gè)人都是
請(qǐng)問(wèn)案件受理費(fèi)(非稅收入)記在管理費(fèi)用嗎
老師,上月購(gòu)買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來(lái)這個(gè)月被老板當(dāng)作福利發(fā)放給員工了,進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理呀?
老師這個(gè)題讀著不難不會(huì)呢
我們找供應(yīng)商開(kāi)票,說(shuō)當(dāng)月的發(fā)票需要當(dāng)月開(kāi),為什么對(duì)方告訴我要下個(gè)月才能開(kāi)
金蝶軟件服務(wù)發(fā)票計(jì)什么科目?金額七千多
增值稅完稅證明分錄。請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候用,借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸,銀行存款。什么時(shí)候用,借,應(yīng)交增值稅已交增值稅,貸,銀行存款。
請(qǐng)問(wèn):這道題甲金融資產(chǎn)入賬價(jià)值110萬(wàn)元,計(jì)算機(jī)器時(shí)候怎么310-105萬(wàn)元?怎么去110萬(wàn)元
請(qǐng)問(wèn),我們是一般人,也是小微,企業(yè)所得稅是多少以內(nèi)減按多少征收?忘了。
員工8月份離職,9月在自然人電子稅局更新人員信息并申報(bào)8月工資,申報(bào)時(shí)人員選項(xiàng)那里還有離職員工的名字,導(dǎo)致無(wú)法提交申報(bào),但是人員信息采集那里已經(jīng)沒(méi)有看到該員工,該怎么處理
老師我們是企業(yè)新注冊(cè)的社保養(yǎng)老賬戶咋操作?