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問下老師,12月暫估的費(fèi)用,1月到賬了怎么做分錄

2024-03-07 17:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-07 17:22

你好! 暫估憑證,原路沖回,比如: 借:費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票重新入賬

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你好! 暫估憑證,原路沖回,比如: 借:費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票重新入賬
2024-03-07
同學(xué)你好,一般情況下,先把原來的暫估分錄紅沖,再根據(jù)發(fā)票和付款來做實(shí)際的分錄。
2024-02-25
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:固定資產(chǎn) ? ?貸:庫存商品
2021-01-15
有沒有差額,沒有差的發(fā)票可以貼在之前的后面。有可以做借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,之后按發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款
2021-03-09
你好,當(dāng)時(shí)怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2023-02-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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