有沒有差額,沒有差的發(fā)票可以貼在之前的后面。有可以做借其他應付款,貸以前年度損益調(diào)整,之后按發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款
我想問一下現(xiàn)在我們12月份的利潤很高。但是1月份我有成本票進來,那么我12月份可以暫估成本入賬嗎
老師,問下。我12月暫估的費用,1月開進來要怎么入賬
老師,我們12月份開出銷項發(fā)票,下一年的1 .2月份開進來進項發(fā)票,那我需要暫估成本,暫估的成本,在年度申報時,會補稅嗎?
12月份暫估銷售費用,1月份發(fā)票開過來,怎么調(diào)賬?
我12月份暫估費用30萬,1月份開票也過來30萬,我賬務上需要處理嗎?
補繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認繳期限?
按新租賃準則計入的未確認融資費用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財務費用
老師您好,寺廟建賬會計準則是選小企業(yè)會計準則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請問稅務怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進項發(fā)票,其中有一筆是機動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務,之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分???
老師,請問公司給實物就當記福利費是嗎