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老師,問下。我12月暫估的費用,1月開進來要怎么入賬

2021-03-09 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-09 18:46

有沒有差額,沒有差的發(fā)票可以貼在之前的后面。有可以做借其他應付款,貸以前年度損益調(diào)整,之后按發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款

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有沒有差額,沒有差的發(fā)票可以貼在之前的后面。有可以做借其他應付款,貸以前年度損益調(diào)整,之后按發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應付款
2021-03-09
你好! 暫估憑證,原路沖回,比如: 借:費用 負數(shù) 貸:應付 負數(shù) 再按發(fā)票重新入賬
2024-03-07
你好,12月正常入賬,1月收到發(fā)票,把原來沒有發(fā)票的紅沖按發(fā)票入賬。
2024-01-10
你好,暫估和發(fā)票一樣的,可以直接把發(fā)票放到12月份。
2025-02-11
先原分錄沖減,然后再按發(fā)票做
2023-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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