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我12月份暫估費(fèi)用30萬,1月份開票也過來30萬,我賬務(wù)上需要處理嗎?

2023-02-13 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 10:01

原來的費(fèi)用 紅字,再做一張開票的分錄

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快賬用戶5059 追問 2023-02-13 10:02

原來分錄直接做相反分錄,來的發(fā)票正常做到一月份嗎,那影響1月的利潤了

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齊紅老師 解答 2023-02-13 10:11

同學(xué),不會(huì),影響也就是發(fā)票的稅額

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快賬用戶5059 追問 2023-02-13 10:12

費(fèi)用不是做到1月份了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 10:14

對呀,你紅沖之前暫估,然后再做一個(gè)新的

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快賬用戶5059 追問 2023-02-13 10:16

暫估是在12月份暫估的啊,

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齊紅老師 解答 2023-02-13 10:40

對呀,這個(gè)地真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù) ,是沒有問題的

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快賬用戶5059 追問 2023-02-13 10:43

好呢,如果12月份多暫估了20萬,1月份賬務(wù)怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 10:45

同學(xué),在匯算清繳之前,你是可以直接沖暫估,再做一筆新分錄

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快賬用戶5059 追問 2023-02-13 10:48

匯算清繳前票票不開了呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 11:01

匯算清繳前你不開,就不用沖暫估

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原來的費(fèi)用 紅字,再做一張開票的分錄
2023-02-13
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整50萬, 借以前年度損益調(diào)整dai應(yīng)付賬款30萬, 借以前年度損益調(diào)整20萬,貸利潤分配未分配利潤20萬,匯算清交需要調(diào)整20萬。
2023-02-10
同學(xué)你好 暫估的紅沖然后收到的發(fā)票沖減暫估
2022-02-16
你好 借:應(yīng)付賬款--暫估 貸:主營業(yè)務(wù)成本 然后你根據(jù)發(fā)票進(jìn)行正式的賬務(wù)處理
2023-02-10
你好,先沖銷暫估的費(fèi)用,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用的分錄。 匯算清繳的時(shí)候,需要按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫?
2023-02-07
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