原來的費(fèi)用 紅字,再做一張開票的分錄
12月份我暫估了銷售費(fèi)用30萬,1月份實(shí)際開票20萬,我這個(gè)帳應(yīng)該怎么做,匯算清繳到時(shí)要調(diào)賬嗎?
老師,我12月份暫估銷售費(fèi)用50萬,1月份實(shí)際開票過來只有30萬,我暫估多了,該怎么做賬,具體分錄應(yīng)該怎么寫?還有匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么做?
老師,我12月份暫估銷售費(fèi)用50萬,1月份實(shí)際開票30萬,這個(gè)1月份賬務(wù)怎么處理?
如果12月份暫估20萬,1月份開票也是10萬,1月份賬務(wù)怎么處理
我12月份暫估費(fèi)用30萬,1月份開票也過來30萬,我賬務(wù)上需要處理嗎?
樸老師好,請問企業(yè)投標(biāo)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表包括哪幾種?。恐x謝
牙科診所,工資占比太高,正常嗎
老師,同一家公司,兩個(gè)股東之間轉(zhuǎn)讓股份,需要繳納那些稅
老師小企業(yè)準(zhǔn)則。收到財(cái)政補(bǔ)貼貸款的利息。如何做賬
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費(fèi)需要做計(jì)提分錄嗎還是直接做借管理費(fèi)用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯(cuò)了,6.30計(jì)提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時(shí)候?qū)嶋H是76。這個(gè)情況應(yīng)該怎么辦
公司商品過期不能銷售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實(shí)收資本30萬,其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬管理費(fèi)退回了20萬至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請問可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
原來分錄直接做相反分錄,來的發(fā)票正常做到一月份嗎,那影響1月的利潤了
同學(xué),不會(huì),影響也就是發(fā)票的稅額
費(fèi)用不是做到1月份了嗎?
對呀,你紅沖之前暫估,然后再做一個(gè)新的
暫估是在12月份暫估的啊,
對呀,這個(gè)地真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù) ,是沒有問題的
好呢,如果12月份多暫估了20萬,1月份賬務(wù)怎么處理呢?
同學(xué),在匯算清繳之前,你是可以直接沖暫估,再做一筆新分錄
匯算清繳前票票不開了呢?
匯算清繳前你不開,就不用沖暫估