同學,你好 不可以的
老師,小微企業(yè)不是不用填一般企業(yè)收入和支出表嗎?我們公司小微企業(yè),我填招待費稅收時填不了,這個是怎么弄,這樣子我的招待費都不能稅前扣除60%了
老師您好,請教一下,公司剛成立屬于籌建期,餐費我這邊計入到招待費,但是23年沒有營業(yè)收入,匯算清繳可以按照發(fā)生額60%稅前扣除嗎
您好老師,我申報年報的時候由于去年沒有收入,那填報的時候業(yè)務招待費是不是都不能稅前扣除?
您好老師,我公司去年無收入,業(yè)務招待費數(shù)額不到10萬,年報的時候?qū)I(yè)務招待費填到長攤里可以嗎?
您好老師,企業(yè)年報的時候我公司無收入,但是有招待費,不能稅前扣除,可以填到長攤里嗎?
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務成本了,那給一線員工的獎金,福利計入哪個科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進行銷售,現(xiàn)有一個收貨商想要通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費?具體的稅費標準又是什么?
老師,導游代收代付這個服務費如果超過500,是不是就要申報個稅了
老師公司備注金轉(zhuǎn)到員工卡上,備注備用金可以嗎?有風險嗎
老師,請問我們公司生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu),我們生產(chǎn)完給人家安裝,然后還包括安裝鋼結(jié)構(gòu)土建部分也是我們施工,這樣一起簽訂百分之9的工程合同可以嗎
我們單位是生產(chǎn)型企業(yè),8月的出口業(yè)務是出口原材料,增值稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出,這個進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?借方是主營業(yè)務成本還是原材料?
請問老師電子稅務局社保申報進不去是啥情況(進入就放回到登陸頁面
老師:巖棉板的人工費發(fā)票,工人開成拆除人工費了,都完稅了,退稅還挺麻煩的,不紅沖可以嗎?
小規(guī)模,公司日結(jié)兼職多,用微信支付工資,怎么做賬
老師,微信收進來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
請問老師怎么填合適
同學,你好 就填在招待費里面
老師,納稅調(diào)整項目明細表,招待費支出不填可以嗎?
同學,你好 不行要填的,這個要繳納所得稅的
由于沒有收入,我所有的招待費都不能稅前扣除了
同學,你好 嗯嗯,是的
有沒有好的辦法,老師,這樣的話損失太大
同學,你好 你沒有收入,你是虧損的,也不會繳納所得稅
是的,但是費用可以留做下一年彌補以前年度虧損,否則所有的招待費都浪費了,將近10萬呢
同學,你好 這個沒辦法了