你好不可以的。你公司什么時(shí)候成立的?
老師,公司去年是負(fù)利潤(rùn)200多萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16萬(wàn),匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%,跟收入的千分之五最大數(shù)填嗎
老師你好,我們建筑行業(yè)公司21年1月至12月業(yè)務(wù)招待費(fèi)179.收入為238673.89元,我將業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用寫(xiě)在其他哪里可以嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年發(fā)生額大概十萬(wàn),其中有三萬(wàn)沒(méi)有票,填報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出欄賬載金額填10萬(wàn),稅收金額按扣除標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě),對(duì)么
您好老師,我申報(bào)年報(bào)的時(shí)候由于去年沒(méi)有收入,那填報(bào)的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是都不能稅前扣除?
您好老師,我公司去年無(wú)收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額不到10萬(wàn),年報(bào)的時(shí)候?qū)I(yè)務(wù)招待費(fèi)填到長(zhǎng)攤里可以嗎?
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個(gè)意思
投保人個(gè)被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故。保險(xiǎn)訂立2年以上的,保險(xiǎn)人退不退現(xiàn)金價(jià)值??
計(jì)算第一個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無(wú)需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級(jí)經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)與開(kāi)票金額不一致是什么原因
我們公司專門(mén)給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車(chē)子和人,我們配送的人和車(chē)子怎么開(kāi)票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說(shuō)嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開(kāi)的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無(wú)論金額是否超過(guò)500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
去年7月份
你好,你的意思是當(dāng)做開(kāi)辦費(fèi)對(duì)不
因?yàn)闆](méi)有收入,申報(bào)的時(shí)候不能稅前扣除
你好,是啊,這個(gè)確實(shí)是不能稅前扣除。
納稅調(diào)整明細(xì)表不填招待費(fèi)可以嗎?
你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要填的。
請(qǐng)問(wèn)老師我要是填長(zhǎng)攤里,在哪個(gè)表填,我沒(méi)找到
你好, A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表 在這個(gè)表里面。