你好 這個不一定的哈 如果你們沒有收入 體量比較小? 有招待費(fèi)的話稅局不找你們的話 就不要去調(diào)增了 就全部稅前扣除算了
老師您好,公司招待費(fèi)做年報(bào)的時(shí)候需要調(diào)增40%,那如果正常招待費(fèi)100元,我入帳只做60元,年報(bào)的時(shí)候是不是就不用調(diào)整了?
老師您好,我們企業(yè)去年是虧損,今年申報(bào)匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須要按實(shí)際的填寫嗎
您好老師,我申報(bào)年報(bào)的時(shí)候由于去年沒有收入,那填報(bào)的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是都不能稅前扣除?
您好老師,我公司去年無收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)額不到10萬,年報(bào)的時(shí)候?qū)I(yè)務(wù)招待費(fèi)填到長攤里可以嗎?
您好老師,企業(yè)年報(bào)的時(shí)候我公司無收入,但是有招待費(fèi),不能稅前扣除,可以填到長攤里嗎?
公司老板娘發(fā)生的餐飲費(fèi)是屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,導(dǎo)游代收代付這個服務(wù)費(fèi),如果超過500,是不是就要申報(bào)個稅了如果低于500用報(bào)個稅嗎老師講清楚
老師您好,公司實(shí)繳怎么交規(guī)范,還有公司實(shí)繳后錢可以花不?怎么花合規(guī)
郭老師您好,郭老師在嗎只需要郭老師回答謝謝
24年的未開票收入比23年未開票收入大,也會存在未如實(shí)申報(bào)開票收入風(fēng)險(xiǎn)?
公對公付款給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商發(fā)票遲遲不來,怎么賬務(wù)處理?
老師,我公司是勞動密集型企業(yè),一線員工工資入主營業(yè)務(wù)成本了,那給一線員工的獎金,福利計(jì)入哪個科目
我公司為小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè),專門養(yǎng)殖南美對蝦進(jìn)行銷售,現(xiàn)有一個收貨商想要通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬并開具發(fā)票,那我司會需要繳納哪些稅費(fèi)?具體的稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)又是什么?
老師,導(dǎo)游代收代付這個服務(wù)費(fèi)如果超過500,是不是就要申報(bào)個稅了
老師,這個題目,故意隱瞞,不是應(yīng)該不退不保嗎
就是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里不填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出一欄是嗎
你好? 是的 不要去調(diào)增了
那請問老師,如果調(diào)增的話賬上還用做調(diào)整嗎?怎么做分錄
你好? 用以前年度損益科目??借?:以前年度損益調(diào)整 ?貸?利潤分配——未分配利潤
明白了,謝謝老師,那我就不調(diào)增了。
加油? 等你的好評哦