您好 業(yè)務招待費費用要填納稅調(diào)整項目明細表 對應的業(yè)務招待費欄次 不是填職工薪酬表
老師你好,我們建筑行業(yè)公司21年1月至12月業(yè)務招待費179.收入為238673.89元,我將業(yè)務招待費費用寫在其他哪里可以嗎?
老師您好,我這邊有一個問題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務招待費是入開辦費還是入業(yè)務招待費,因為我們現(xiàn)在還沒有營業(yè)收入,那沒入的話,我們怎么去區(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問一下,這個業(yè)務招待費在建期入哪里?
老師,23年12月新注冊公司,目前沒有收入,也沒有發(fā)放工資,那業(yè)務招待費費又發(fā)生,這個怎么辦? 直接計入管理費用有-業(yè)務招待費 那這個標準我怎么核算 24年才開始的呀,你在擔心啥呢? 年底在按營業(yè)收入14%以內(nèi)來計算納稅調(diào)增嗎? 業(yè)務招待費。企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入(營業(yè))收入的0.5%。 老師那這樣是不是計入開辦費更好?開辦費不用受營業(yè)額比例限制?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務招待費,這個費用其實應該是屬于籌建期的業(yè)務招待費,我用業(yè)務招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務招待費,這個費用其實應該是屬于籌建期的業(yè)務招待費,我用業(yè)務招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調(diào)增40%嗎?還是必須按100%去調(diào)增?
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉到其他業(yè)務成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務,又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
老師你好是填寫A10500表嗎?第15欄嗎?第2行嗎?
填寫A10500表15欄 賬載金額欄次
稅務金額不用填寫嗎?
稅收金額不用填寫嗎?
稅收金額不用填寫 系統(tǒng)自動帶入的
老師你好,做賬是時有業(yè)務招待費。只填寫A105000納稅調(diào)整項目明細表第15欄賬載金額179,其他表不用填寫嗎?
主表收入欄次有沒有填寫金額
主表收入A100000收入欄填寫? 1月到12月開票不含稅收入 管理費用哪里填寫工資金額,當初做賬在管理費用-業(yè)務招待費179元,是不是主表哪里需要填寫工資金額和業(yè)務招待費費合計金額呢?
不需要的 管理費用按照利潤表12月的本年累計數(shù)填寫 業(yè)務招待費179填納稅調(diào)整項目明細表 業(yè)務招待費 賬載金額欄次就好了