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老師,第一個(gè)題目說技術(shù)轉(zhuǎn)讓免征增值稅,第二題為什么又按無形資產(chǎn)繳納增值稅啊?
老師,這個(gè)題目增值額為什么要減掉增值稅,不是稅費(fèi)不含增值稅嗎
老師,您好!請問題目給出13%的增值稅率,但答案和講解都沒有,答案框我寫的收入分錄對嗎?
計(jì)算出口應(yīng)退增值稅,題目見圖片。問題,進(jìn)項(xiàng)為什么不扣減免稅出口部分?就是為什么計(jì)算不得免征或抵扣的稅額時(shí),為什么不減去598*2000/2800
老師,這個(gè)題目中,計(jì)算增值稅時(shí)為什么減去500?和增值稅學(xué)習(xí)時(shí)學(xué)習(xí)有關(guān),這種記不住來著
老師你好!審計(jì)費(fèi)怎么做賬呢
老師請問怎樣在電子稅務(wù)局里面查開出去的發(fā)票,錢到賬沒有的。
老師您好,請問一下勞務(wù)外包人員產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,可以在單位報(bào)銷嗎?
師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5元),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對方開票(開會(huì)展活動(dòng)費(fèi),包含電動(dòng)車的金額),開票的金額有包含贈(zèng)送的電動(dòng)車金額在里面,這樣是不是不用視同銷售了。1.收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5+2(2萬贊助未開票發(fā)票需要入賬體現(xiàn)嗎?)貸:銀行6貸:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1萬貸:銀行1。這樣做會(huì)計(jì)分錄對嗎?麻煩老師看一下,會(huì)計(jì)分錄有需要調(diào)整修改的嗎?
請問老師,之前的電費(fèi)記在其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款貸方余額3112,現(xiàn)在預(yù)存了8169.67元的電費(fèi),開了9298.28元的發(fā)票,如果想轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,請問應(yīng)該怎么做憑證呢,謝謝老師
老師,最近在說這個(gè)未開票收入有風(fēng)險(xiǎn),但是我們不可能每個(gè)月銷售額是多少就開多少票出去吧,而且我們的下游客戶也很零散。未開票的也是未開票數(shù)據(jù)申報(bào)了增值稅的啊,這樣還是有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系
有沒有使用中國工商銀行的老師,想開手續(xù)費(fèi)發(fā)票,單位客戶納稅信息新增這里,地址填寫公司注冊地還是經(jīng)營地呢
請問下經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)這類要開發(fā)票在哪里大類
老師好,公司的二手車賣給個(gè)人了,公司沒有開發(fā)票,通過二手車交易平臺(tái)開具了一張票是免稅的, 那我該怎么做賬呢,怎么填寫申報(bào)表呢
您好,您是的對?題目中說的免征增值稅是指甲公司換出股票的公允價(jià)值550萬元本身就是不含稅的,所以不需要再減去增值稅;而答案中減去增值稅其實(shí)是錯(cuò)誤的,因?yàn)?3萬元是甲公司額外支付給乙公司的補(bǔ)價(jià),不是增值稅。正確的計(jì)算應(yīng)該是:換入專利技術(shù)的入賬價(jià)值換出股票公允價(jià)值550萬元加上支付的補(bǔ)價(jià)33萬元,等于583萬元