你好 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問(wèn)題,讓對(duì)方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
你好,老師,問(wèn)下,就是對(duì)方公司開進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
我公司購(gòu)買的乒乓球桌,對(duì)方給開的專票,當(dāng)月認(rèn)證抵扣了,該怎么處理,現(xiàn)在我覺得應(yīng)該入福利費(fèi),是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)稅務(wù)分別怎么做
公司購(gòu)進(jìn)一批香菇木耳,用于集體福利,對(duì)方開的專票,會(huì)計(jì)不小心抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出分錄如何做
公司購(gòu)進(jìn)一批香菇木耳,用于集體福利,對(duì)方開的專票,會(huì)計(jì)不小心抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出分錄如何做
你好,老師,酒店里賬務(wù)怎么去查賬,去關(guān)注哪些科目,能反映出問(wèn)題,
自行開發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí),既不影響應(yīng)納稅所得額,也不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),故不確認(rèn)相 關(guān)的遞延所得稅。老師,這個(gè)怎么理解
如何注冊(cè)商標(biāo),具體流程。
你好,24年的年報(bào)更正了一次了,發(fā)現(xiàn)又錯(cuò)了,在更正的話會(huì)有預(yù)警 嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)總額超300萬(wàn),是怎么計(jì)算稅額的。是300萬(wàn)內(nèi)按5%計(jì)算,超300萬(wàn)部分按25%計(jì)算,還是全額按25%計(jì)算。
你好,老師,調(diào)表不調(diào)賬都適合更正哪些申報(bào)表啊
電子發(fā)票下載下來(lái)有章,打印出來(lái)沒有章??蛻粢獛д碌模趺床僮?/p>
老師,我三月開的發(fā)票290000,開錯(cuò)了這個(gè)月紅沖了,我是小規(guī)模,這個(gè)季度我已經(jīng)開了十萬(wàn)的普票了,如果我在開290000會(huì)不會(huì)超三十萬(wàn)交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營(yíng)范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對(duì)公就是要對(duì)私,現(xiàn)在我們想著讓客戶對(duì)私給公司法人私戶,以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開一下以個(gè)人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師早上好,我想請(qǐng)教下如何管理好倉(cāng)庫(kù),目前公司倉(cāng)庫(kù)有四五個(gè)人,但是賬實(shí)不符,目前是倉(cāng)庫(kù)自己在系統(tǒng)里打領(lǐng)料單,這個(gè)打單權(quán)限我感覺不妥,如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計(jì)劃部,PMC,