借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專票有問題,讓對(duì)方公司開具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
你好,老師,問下,就是對(duì)方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
我公司購(gòu)買的乒乓球桌,對(duì)方給開的專票,當(dāng)月認(rèn)證抵扣了,該怎么處理,現(xiàn)在我覺得應(yīng)該入福利費(fèi),是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)稅務(wù)分別怎么做
公司購(gòu)進(jìn)一批香菇木耳,用于集體福利,對(duì)方開的專票,會(huì)計(jì)不小心抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出分錄如何做
公司購(gòu)進(jìn)一批香菇木耳,用于集體福利,對(duì)方開的專票,會(huì)計(jì)不小心抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出分錄如何做
洗衣機(jī)買來用在清潔工作服用的可以做管理費(fèi)用可以抵扣的吧
合同跟甲方簽的是服務(wù)合同,然后呢,這服務(wù)就是5g的覆蓋服務(wù)。但是這個(gè)覆蓋服務(wù)內(nèi)所需要的這些設(shè)備,我們也列出來了。但是呢,始終簽的還是服務(wù),就我們技術(shù)協(xié)議里簽的也是服務(wù),只不過后面?zhèn)渥⒗镞厓菏嵌嗌俣嗌贃|西啊,有哪些基站電源,現(xiàn)在甲方要求改合同,重新簽訂兩個(gè)合同,一個(gè)合同現(xiàn)在他們稅務(wù)就說不行,說我們這個(gè)就是設(shè)備買賣,讓開13的票,這種合理嗎?
以公司名義購(gòu)買的車輛幾年賣掉最合適,對(duì)公司最有利?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓25年季度財(cái)務(wù)報(bào)表,和所得稅報(bào)表不一致怎么辦,所得稅更正不了
請(qǐng)問一張藍(lán)票已開部分退貨紅沖的發(fā)票,還能在再次對(duì)這張藍(lán)票開沖紅紅票的時(shí)候,在紅字信息表上沖紅原因那里勾選“開票有誤嗎
老師,分公司與總公司哪些稅是合并申報(bào)的
你好,老師,酒店里賬務(wù)怎么去查賬,去關(guān)注哪些科目,能反映出問題,
自行開發(fā)的無形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí),既不影響應(yīng)納稅所得額,也不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),故不確認(rèn)相 關(guān)的遞延所得稅。老師,這個(gè)怎么理解
如何注冊(cè)商標(biāo),具體流程。
你好,24年的年報(bào)更正了一次了,發(fā)現(xiàn)又錯(cuò)了,在更正的話會(huì)有預(yù)警 嗎
稅額當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)福利費(fèi)科目
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到福利費(fèi)就是
借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅對(duì)嗎
不是,就是我那樣做。月底正常計(jì)算,轉(zhuǎn)入未交增值稅交稅
借方福利費(fèi)是不是記負(fù)數(shù)
怎么是負(fù)數(shù)呢?現(xiàn)在做賬的目的就是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入福利費(fèi)的借方