你好,這些都是全部可以加計(jì)扣除的嗎?如果是的話,26508248*100% 然后你本來需要交企業(yè)所得稅的嗎 如果是的話26508248*100%*10% 減免是這些。
我們是屬于高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用目前最新的加計(jì)扣除政策是什么呀
我們是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100% 2022年利潤(rùn)總額484萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用434萬(wàn),請(qǐng)問對(duì)于我們企業(yè),研發(fā)費(fèi)用減免稅額是多少,高新企業(yè)享受多少減免稅額
老師 您好 我們是制造業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),23年12月利潤(rùn)總額 25000萬(wàn)元;其中研發(fā)費(fèi)用4600萬(wàn)元,怎么計(jì)算研發(fā)加計(jì)扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
老師,這個(gè)第五項(xiàng), 第一,申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出 第二,加計(jì)扣除減免稅金額 第三,高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額 我們23年的研發(fā)費(fèi)用是1251千元,上面的三個(gè)我怎么計(jì)算呢
我們公司今年有研發(fā)費(fèi)用26508248元,那我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅是多少呀,怎么計(jì)算的,我們是高新技術(shù)企業(yè)
老師,法人非正常戶解了,連帶的公司多久才能開電子發(fā)票,現(xiàn)在只能開紙質(zhì)的,太麻煩了
今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,賬上只記了一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,但我們有很多軟著,審計(jì)給我們每年做了兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,研發(fā)費(fèi)用輔助賬也是每年兩個(gè)項(xiàng)目,這種情況我們要調(diào)賬嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果調(diào),假如2022年10萬(wàn)人工費(fèi)是兩個(gè)項(xiàng)目的,但賬上記為了一個(gè)項(xiàng)目,在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)期也就是這個(gè)七月紅沖22年一筆總的,再寫個(gè)分錄把兩個(gè)項(xiàng)目名稱分開寫,可以嗎
小工廠沒有做具體的成本核算,那日常開票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,員工發(fā)放的工資表,不簽字能入賬嗎
老師,你好,我想咨詢一下,我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暫收學(xué)生培訓(xùn)費(fèi),如果考過了就不退錢,考不過就退錢,如果收到款是先按預(yù)收款處理還是按收入處理
提問:收到一張成本票20萬(wàn),本月只支付了15萬(wàn)元,怎么做分錄?
您好老師 建筑行業(yè)異地項(xiàng)目是不是必須當(dāng)月預(yù)繳 當(dāng)月開開票(工程預(yù)收款發(fā)票)?預(yù)繳按照明確政策是增值稅和附加稅就行嗎
老師請(qǐng)問服裝加工企業(yè),小規(guī)模納稅人收到的加工普票是記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,電費(fèi)記錄管理費(fèi)用,購(gòu)買大米記錄管理費(fèi)用,對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問有兩個(gè)季度的時(shí)間,同一地址注冊(cè)了兩家公司AB,后來A公司遷走了。再同一個(gè)地址的時(shí)候,房產(chǎn)土地稅由A公司全額繳納了,B是不是可以不用交了?,除了完稅證明佐證資料外,還需要其他佐證資料嗎,比如房產(chǎn)土地稅代繳協(xié)議。謝謝
老師小規(guī)模納稅人開票算稅點(diǎn)那個(gè)企業(yè)所得稅減成本嗎?
那高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么計(jì)算呀
26508248*100%*10% 好,減免的就是這些的。