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提問:收到一張成本票20萬,本月只支付了15萬元,怎么做分錄?

2025-07-24 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-24 11:46

你好,借主營業(yè)務(wù)成本等,貸銀行存款,應(yīng)付賬款5

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快賬用戶8022 追問 2025-07-24 11:48

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-07-24 11:49

你好,不用客氣的了。

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你好,借主營業(yè)務(wù)成本等,貸銀行存款,應(yīng)付賬款5
2025-07-24
收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-07-09
您好,只要剩下款不用付的沖回,借:原材料(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)),這樣應(yīng)付就平了,如果小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,沒有其他分錄了,在年度匯繳時(shí)把已付的已記入成本費(fèi)用的納稅調(diào)增, 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024-07-04
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)就是20萬,你多暫估了是嗎?現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸利潤分配
2022-05-27
借應(yīng)付賬款貸利潤分配10萬, 借利潤分配10萬,貸應(yīng)付賬款10萬,如果你暫估的5萬發(fā)票還沒到
2021-04-04
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