把之后申報(bào)的那些數(shù)據(jù)先作廢,然后再修改
請問老師,第1季度的預(yù)繳所得稅提示【核心征管提示信息:該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)!(錯(cuò)誤碼831fb448ad0f4df48541f17f60587a33)】怎么辦?
老師 老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財(cái)務(wù)報(bào)表年度報(bào)表我更改好了還有財(cái)務(wù)報(bào)表沒改 不知道從那里修改 怎么修改
老師:我更改了2季度增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我更改2季度企業(yè)所得稅申報(bào)表提示我本期后還存在申報(bào)信息,不允許更正本期
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
老師 請問一下 我去電子稅務(wù)局改了去年1.2.3.4季度得財(cái)報(bào) 企業(yè)所得稅改了第四季度 1.2.3季度就更正不了呢? 提示該納稅人本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期得申報(bào)
老板平時(shí)拿過來的煙酒和餐費(fèi),應(yīng)該是招待別人用的餐費(fèi)和煙酒票,費(fèi)用報(bào)銷單上面寫成招待費(fèi)合適嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是稅前扣除60有限制嗎,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是不能放太多,我平時(shí)入這些費(fèi)用的時(shí)候應(yīng)該如何避開業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,或者放在哪些其他管理類的二級科目更合適一點(diǎn)呢?放在別的二級科目下面報(bào)銷單上寫成什么摘要更合適一點(diǎn)
你好老師,企業(yè)租賃土地用于建設(shè)生產(chǎn)基地,簽合同期限是10年,租賃費(fèi)一次性支付三年的,這個(gè)會計(jì)分錄怎么做?
請問老師,圖片上的個(gè)稅、土地使用稅、印花稅是怎樣計(jì)算出來的?我按6%的房產(chǎn)稅率、20%的個(gè)稅和按公攤前的面積計(jì)算土地使用稅5元平方米計(jì)算不表格里面的數(shù)據(jù)。謝謝!這是代開個(gè)人房租發(fā)票。
老師,這次中級實(shí)務(wù)考不考合并財(cái)務(wù)報(bào)表這塊
@董孝彬老師,早上好,又是學(xué)習(xí)的一天,提問的,謝謝
@董老師,早上好,又是學(xué)習(xí)的一天,提問的
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么方法在電子稅務(wù)局哪里看
請問老師,房產(chǎn)共有人將房產(chǎn)過戶給另一人,需要交哪些稅費(fèi)?無償過戶和有償過戶有區(qū)別嗎?
保證人的先訴抗辯權(quán)什么意思,舉例子說明下,謝謝
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
只能這樣嗎?我要從22年改
那不行,你問一下,你稅務(wù)局那邊還能修改吧。因?yàn)槟悻F(xiàn)在只能修改第二季度的,今年第2季度的,或者是去年度的匯算清繳。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快