對(duì)于2022年12月購買的管理用固定資產(chǎn)40萬沒發(fā)票的情況,應(yīng)在購買時(shí)暫估入賬。2023年和2024年收到發(fā)票后,應(yīng)調(diào)整暫估金額,并補(bǔ)提折舊。不建議等到2024年再開始做固定資產(chǎn),應(yīng)盡快補(bǔ)做固定資產(chǎn)并補(bǔ)提折舊,以確保財(cái)務(wù)處理的合規(guī)性。
請(qǐng)問老師,公司購買的固定資產(chǎn),對(duì)方把發(fā)票開重了,收到開重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財(cái)務(wù)軟件,沒有錄入這項(xiàng)固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片,在第三個(gè)月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
老師,你好,2021年11月預(yù)付款維修儀3萬元,2022年1月收到普通發(fā)票3萬元(發(fā)票日期是2021年12月),當(dāng)時(shí)誤把維修儀做了費(fèi)用,現(xiàn)在查賬,才發(fā)現(xiàn),能否沖費(fèi)用,再入固定資產(chǎn)嗎?
你好,企業(yè)2019年購入7臺(tái)固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到企業(yè)了當(dāng)時(shí)也沒有入賬,發(fā)票是2022年11月才開回來的,然后這個(gè)固定資產(chǎn)2022年12月出售,我想問一下這個(gè)帳務(wù)處理怎么做比較好
公司購固定資產(chǎn),發(fā)票日期是2022年5月,但當(dāng)時(shí)發(fā)票還沒有給我,2023年1月發(fā)票才給我,我入到2023年1月份,固定資產(chǎn)卡片入賬日期和開始使用日期分別該寫什么時(shí)候
2021年12月份取得10萬的發(fā)票應(yīng)該是成本,做錯(cuò)成了固定資產(chǎn),從2022年1月份開始計(jì)提折舊,2023年4月份發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,應(yīng)該怎么做調(diào)整賬務(wù)處理?
此軟件適合個(gè)人代理記賬用嗎
老師,圖片是我司8月份增值稅科目余額表,本期申報(bào)增值稅不用交稅。我不明白的是為什么金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)1216.12元的增值稅,這1216.12元代表應(yīng)交未交的增值稅嗎?
人員有一人工資走這發(fā)的,現(xiàn)在說讓沖減這人之前工資,沖完掛其他應(yīng)收款,沖減的話計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資都要紅沖嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠
老師,我們不在注冊(cè)地址辦公,專管員如果問,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)樸老師解答下 請(qǐng)教幾個(gè)問題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫的
我們是個(gè)土方公司,給建筑公司施工,然后挖出來的土建筑公司不要,剛好有個(gè)國企建筑公司需要這個(gè)土,但是需要開發(fā)票,消納,開這個(gè)土的發(fā)票合法嗎,開票需要什么條件
老師您好,提供跨區(qū)域,銷售藥劑及清洗預(yù)膜技術(shù)服務(wù)的需要開外管證預(yù)繳稅款嗎?
老師 請(qǐng)教幾個(gè)問題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫的
老師,我是小規(guī)模,這個(gè)季度31萬了,我可以把沒開發(fā)票的2萬走成預(yù)收賬款嗎?下季度在調(diào)成無票收入,沖減預(yù)收,