你好 直接按照370乘以25%
老師,企業(yè)所得稅利潤總額超過300萬,企業(yè)所得稅直接按照25%計算吧
老師,如果季度應納稅所得額是450萬,那應交所得稅是分段計稅嗎?就是300萬按照5%交,150萬按照25%交,還是直接450萬按照25%交呢?
年度利潤總額超300萬按照25%繳納企業(yè)所得稅 是不是超出300萬的部分按照25% 300萬以內(nèi)5%
老師。今年企業(yè)所得稅稅率只有5%和25%是嗎?利潤總額300萬以內(nèi)按5%交,超過300萬全額按照25%交是嗎?
企業(yè)所得稅300萬內(nèi)利潤是按照25%x20%5%嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。