你好 是直接450萬按照25%交
老師,所得稅是超過300萬的直接按照25%來交是吧?
小如果企業(yè)超過300萬應(yīng)納稅所得額,現(xiàn)在是350萬,交多少企業(yè)所得稅,還是300萬以內(nèi)按照5百分之,超過部分按照25百分之
老師,如果季度應(yīng)納稅所得額是450萬,那應(yīng)交所得稅是分段計(jì)稅嗎?就是300萬按照5%交,150萬按照25%交,還是直接450萬按照25%交呢?
老師。今年企業(yè)所得稅稅率只有5%和25%是嗎?利潤總額300萬以內(nèi)按5%交,超過300萬全額按照25%交是嗎?
老師我第一個(gè)季度應(yīng)納稅所得額沒超過300萬,第二個(gè)季度累計(jì)達(dá)到了500萬,那我前面預(yù)交的300萬是不是要按照25%補(bǔ)交。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,