對,要是小微企業(yè)的話,300萬以內(nèi)現(xiàn)在就是5%的稅率
年度利潤總額超300萬按照25%繳納企業(yè)所得稅 是不是超出300萬的部分按照25% 300萬以內(nèi)5%
老師。今年企業(yè)所得稅稅率只有5%和25%是嗎?利潤總額300萬以內(nèi)按5%交,超過300萬全額按照25%交是嗎?
老師,請問小微企業(yè)利潤在300萬以內(nèi)是5%繳納所得稅嗎?超過300萬按照25%繳納嗎
企業(yè)所得稅300萬內(nèi)利潤是按照25%x20%5%嗎
2024年利潤370萬 企業(yè)所得稅是直接按照25%算嗎 還是300萬按照5% 70萬 按照25%呀
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
還要減半嗎?2.5
不減半了,現(xiàn)在就是5%的稅率