你好,還是按照50萬來攤銷,沒有發(fā)票的這一部分匯算清繳,納稅調增就行。
@你好老師, 我們公司一年的房租是30萬,但是只付了10萬,憑證怎么做。分攤怎么分。
老師你好,我想問一下,我們公司房租每年50,今年只付了35萬,預付帳款已沖完,那接下來是不是,每月借:房租4萬,貸:應付帳款4萬,逐月攤?
老師,公司付的庫房租金,車間電費,設備租賃費,倉儲費700多萬呢,可是發(fā)票只開進來300萬,這個攤銷這塊我要怎么做賬?
老師好,我們付了50萬房租,但是發(fā)票只開回來25萬 這個怎么攤銷
老師請問下,我這邊有50萬的房租成本24年攤銷,但是我不確定房東可能在匯算清繳的時候給我們開票,我現(xiàn)在能不能只在24年攤銷25萬,到時候不開票只調增25萬成本。因為我現(xiàn)在有很多3個點的加工票不能用,加上去后成本太高了
老師,個體工商戶,沒做稅務登記,可以工商執(zhí)照注銷嗎?
什么是公眾公司,可以解釋下這個導圖么
答案里為什么需要放棄外銷機會是8萬件
老師好,美術機構收到學員的學費,做分錄是:借預收賬款,貸銀行存款,當月結賬的。因為我現(xiàn)在是交接,他們用友軟件做內賬是這樣做分錄的,對嗎?
2025年1-6月份將管理費用誤入營業(yè)費用,兩個科目調整怎樣做分錄
老師 我的實操課過期了 怎么可以繼續(xù)學習
請問新租了一個辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費,怎么做賬?
開票什么時候都可以開嗎?
老師小微企業(yè)利潤300萬,是指年利潤總額,還是未分配利潤總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
老師,那可不可以直接就按25萬來攤銷
你好,那你支付出去的還有余額,一直掛著預付賬款嗎?
可能以后會把剩下的25萬發(fā)票給開出來
你好,那你就按照五十來攤銷,后期發(fā)票到了你再調整就是
只要匯算新交之前發(fā)票到了,他就可以抵扣所得稅。
老師,你能寫下完整的分錄嗎 支付的時候 借:其他應付款 50 貸:銀行50 后來發(fā)票開過來25萬 接下來分錄應該怎么寫,謝謝
你好,這是一年的房租嗎?如果是的話,借管理費用等 貸其他應付款50/12
對的,是一年的房租,正常情況 應該是 借:其他應付50 貸:銀行50 借:待攤50 貸:其他應付50 借:管理 50/12 貸:待攤 50/12,但是發(fā)票只開回一半 這個就不知道該怎么寫了
按照上面的正常寫就可以的,沒有發(fā)票的你也正常攤銷的意思。
沒有發(fā)票成本費用,你正常做賬不影響。
是不是這個意思,發(fā)票開了25萬,我還是當50萬的發(fā)票入賬,看到匯繳的時候發(fā)票能不能全開齊,沒到齊的話 就把多攤銷的全部納稅調增就行了
啊,對的,是這么做的。
老師,我房租是去年10月付的,發(fā)票的話是今年3月到的,那我攤銷的話是從什么時候開始 24年1月 還是3月
你好,那你的房租是從什么時間開始租賃?
合同上是24年1月開始的
哦,那就從24年一月份開始分攤。
老師,打個比方 5月拿到發(fā)票的話,我5月就要直接攤銷1-5月合計的攤銷 是這個意思吧
不用 從一月份開始攤銷,然后發(fā)票到了之后。 借其他應收款,貸管理費用, 借管理費用,貸其他應收款。
要非得根據(jù)發(fā)票來做賬務處理???
要是這樣的話,如果一直收不到發(fā)票,那不就50萬全部要調增出去了
你好是的,是這么做的。