您好,對(duì)的,理解的是沒(méi)錯(cuò)的
老師,請(qǐng)問(wèn)一次支付幾個(gè)月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬(wàn),已開(kāi)發(fā)票,但是付款只付了十萬(wàn),分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個(gè)憑證后面,支付款時(shí)做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)?。?/p>
老師,我們房租總額是100萬(wàn),在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái),但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師:我想問(wèn)一下,企業(yè)付一年的房租費(fèi)假設(shè)是6萬(wàn)元。我在支付時(shí) :借 :預(yù)付賬款60000 貸:銀行存款。每月分?jǐn)倳r(shí),借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 5000 貸:預(yù)付賬款5000,這樣做分錄對(duì)嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,我們公司房租每年50,今年只付了35萬(wàn),預(yù)付帳款已沖完,那接下來(lái)是不是,每月借:房租4萬(wàn),貸:應(yīng)付帳款4萬(wàn),逐月攤?
老師,問(wèn)一下。我從23年都沒(méi)有繼續(xù)教育了,聽(tīng)說(shuō)23年都不可以繼續(xù)教育了,會(huì)影響我明年參加報(bào)考中級(jí)不
請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)研發(fā)輔助帳,這三個(gè)數(shù)據(jù)是這樣填寫么?還說(shuō)三個(gè)數(shù)據(jù)要保持一直,因?yàn)榉至藥讉€(gè)項(xiàng)目。
借款不影響公司利潤(rùn)是嗎?
老師好 請(qǐng)問(wèn)1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)2張出口發(fā)票 出口退稅時(shí)怎么填 謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)我們師傅幫別人維修鋼琴,收到的錢,怎么開(kāi)發(fā)票,樂(lè)器維修屬于哪個(gè)稅目啊
老師,奶茶,油費(fèi)這種有開(kāi)票,可以抵所得稅不
會(huì)計(jì)處理:公司購(gòu)買房產(chǎn)繳納得契稅計(jì)入房子原值嗎?計(jì)提折舊時(shí)契稅要折舊嗎? 稅務(wù)處理:是和會(huì)計(jì)處理計(jì)稅一樣?
老師,酒店賬務(wù)處理完注意什么
請(qǐng)專門的公司來(lái)驗(yàn)收辦公樓,支付的資料費(fèi),怎么做賬
給個(gè)人打錢可以備注工程款,個(gè)人不開(kāi)發(fā)票嗎?