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Q

老師好,請(qǐng)問(wèn)前期的應(yīng)交增值稅差額借方一直有15元,這個(gè)怎么處理好呢?謝謝

2024-02-22 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 16:49

你好,也就是借方多了這個(gè)錢嘛。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:50

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶1877 追問(wèn) 2024-02-22 16:51

可以直接做分錄嗎?需要寫(xiě)情況說(shuō)明不?主要是不知道是哪年的了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:51

你好,你能查到原因嗎?查到原因更好,查原因就可以。

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你好,也就是借方多了這個(gè)錢嘛。
2024-02-22
你好多交的記錄到營(yíng)業(yè)外支出。
2023-04-06
你好,可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外里面去,謝謝
2022-03-09
全部調(diào)整到未交增值稅科目,再將未交增值稅調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支
2025-03-13
您好,你現(xiàn)在只要調(diào)平就可以,是吧
2025-06-15
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