你好,做計(jì)提時(shí)相同的會(huì)計(jì)科目,然后金額用負(fù)數(shù)就可以
2023年12月,計(jì)提了2024年1月才開具出來的發(fā)票,直接進(jìn)入各項(xiàng)費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅掛在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 2024年1月,處理的時(shí)候是直接發(fā)票認(rèn)證后,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是需要紅沖掉2023年12月的計(jì)提,2024年1月重新在做分錄
2023年計(jì)提的費(fèi)用,2024年1月紅沖的會(huì)計(jì)科目該怎么做呢
想問一下2023年12月工資計(jì)提多計(jì)提了,2024年1月的那會(huì)計(jì)分錄如何做呢
老師,您好 2023年12月份計(jì)提工資計(jì)提多了,跨年2024年1月份發(fā)放工資該怎么沖減做賬呢?
老師,所得稅費(fèi)用在2023年12月漏計(jì)提了,那么在2024年1月補(bǔ)計(jì)提去年的所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬沒有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒注意到這個(gè)問題,請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬 /月,季度開了35萬。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬算還是 35-8*3=11萬來算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬,應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬,其他的100多萬都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
那實(shí)際2023年利潤(rùn)就錯(cuò)了,這需要通過什么會(huì)計(jì)科目調(diào)整嗎
如果想在23年調(diào)整就要反結(jié)賬改報(bào)表,如果在24年直接調(diào)整就在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整也可以
嗯,好的,謝謝
不客氣祝你工作順利