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老師,進項稅額轉出分錄怎么做?取得抵扣時,借:管理費用—修理費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款

2024-02-21 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 17:35

直接做不抵扣勾選,不體現(xiàn)進項稅

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快賬用戶3931 追問 2024-02-21 17:36

之前月份已抵扣了

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:38

那么進項轉出到管理費用就是

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快賬用戶3931 追問 2024-02-21 17:40

借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:41

是滴,就是那樣做的

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直接做不抵扣勾選,不體現(xiàn)進項稅
2024-02-21
你好不對,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應付款,轉出做借應付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉出
2021-06-16
借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-21
您好,因為每月末都要把 應交稅金-應交增值稅 結轉到 應交稅金-未交增值稅,跟我們的進項稅和銷項稅 結轉到 應交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
你好 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
2021-12-09
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