借銀行存款,貸應交稅費,土地使用稅 借應交稅費、土地使用稅、借稅金及附加負數

請問老師,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整,補交上年度的城鎮(zhèn)土地使用稅分錄是這樣做嗎? 借:應交稅費——城鎮(zhèn)土地使用稅 6744.29 營業(yè)外支出——稅收滯納金286.63 貸:銀行存款7030.92 補提 借:稅金及附加6744.29 貸:應交稅費——應交城鎮(zhèn)土地使用稅6744.29 結轉 借:利潤分配——未分配利潤7030.92 貸:稅金及附加7030.92
請問會計分錄.2020年12月,某公司一幢房產的原值為2000000元,已房產稅稅率為1.2、,當地規(guī)定的房產稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)
收到B公司捐贈的凈化設備一臺,按市場價值確認為2000元,已投入使用,1原始憑證有哪些?2憑證類型?3會計分錄?
收到B公司捐贈的凈化設備一臺,按市場價值確認為2000元,已投入使用,1原始憑證有哪些?2憑證類型?3會計分錄?
公司2022年計提了應交城鎮(zhèn)土地使用稅7萬,但是一直沒有支付,也沒有讓支付,應交城鎮(zhèn)土地使用稅余額7萬一直在掛賬; 2023年12月份支付了城鎮(zhèn)土地使用稅10萬,完稅證明上這筆費用稅款所屬期是2023年4-9月份的,現在在做這筆賬,該怎么做分錄呢??2022年的科目余額7萬怎么處理呢?怎么做分錄??不知道的就不要回復了,謝謝!
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
不是,原始憑證有哪些?除了銀行回單以外
你好,只有銀行回單。
電子稅局里面有沒有完稅憑證打印的
負數一般沒有的 電子稅務局,我要辦稅,里面有一個證明開具,你看下。
好的,之前多報了一個稅,退了,電子稅務局能查到憑證。這個憑證我怎么也查不到。如果查不到這個憑證的話,我只附銀行回單可以嗎?匯算清繳的時候有沒有影響的
可以的 不影響的,因為你做稅金及附加紅沖已經補了所得稅。
好的,那我只附一張銀行回單可以嗎
可以的,肯定沒有問題啊。
老師,公司有員工離職,但是社保忘記減員了,導致多繳納了一個月的社保,后面申請了社保退費,這樣子需要附哪些憑證?
銀行回單,銀行回單。
銀行手續(xù)費裝訂憑證的時候需要哪些原始憑證?
你好 銀行回單和發(fā)票
銀行手續(xù)費的發(fā)票能不能附在最后留抵備查?
如果沒有打印手續(xù)費的發(fā)票,會不會影響匯算清繳?會不會納稅調增?
不可以 要做原始憑證。
沒有發(fā)票,不允許稅前扣除。