同學(xué)你好 這個(gè)有捐贈(zèng)收據(jù)嗎

資料:A公司2019年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,向工行借入期限為3個(gè)月,年利率 7.2%的臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款50000元存入銀行。利息費(fèi) 用采用按月計(jì)提,季末支付方式。 (2)5日,接受B公司投入現(xiàn)款100000元,存入 銀行。 (3)6日,接受春蘭公司投入設(shè)備一臺(tái),價(jià)值 200000元。 (4)10日,接受M工廠投入一項(xiàng)非專利技術(shù), 雙方確認(rèn)價(jià)值20000元。 要求:1.編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 2.填制相應(yīng)記賬憑證。 3.將所編制的會(huì)計(jì)分錄和填制的記賬憑證 拍照上傳至平臺(tái)。 寫筆記
收到B公司捐贈(zèng)的凈化設(shè)備一臺(tái),按市場(chǎng)價(jià)值確認(rèn)為2000元,已投入使用,1原始憑證有哪些?2憑證類型?3會(huì)計(jì)分錄?
收到B公司捐贈(zèng)的凈化設(shè)備一臺(tái),按市場(chǎng)價(jià)值確認(rèn)為2000元,已投入使用,1原始憑證有哪些?2憑證類型?3會(huì)計(jì)分錄?
華景公司2020年有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 5 (1)該公司一臺(tái)A設(shè)備,2017年12月購(gòu)入,其原始價(jià)值為800 000元,預(yù)計(jì)使用5年,凈殘值率為4%,按年數(shù)總和法計(jì)算2020年折舊額,并編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)2020年3月19日,該公司另一臺(tái)B設(shè)備因火災(zāi)燒毀。該設(shè)備原始價(jià)值為68000元,累計(jì)折舊21000元。清理現(xiàn)場(chǎng)時(shí)以現(xiàn)6 金支付清理費(fèi)用500元,收到保險(xiǎn)公司賠款30000元,殘料變賣收入800元存入銀行。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)計(jì)算并編制會(huì)計(jì)分錄。
3.公司接受乙公司捐贈(zèng)的設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備乙公司的賬面原值為50萬(wàn)元,已提折舊10萬(wàn)元。捐贈(zèng)設(shè)備未取得發(fā)票。經(jīng)確認(rèn)同類型設(shè)備市場(chǎng)售價(jià)55方元,按照新舊程度估計(jì)的折舊為12萬(wàn)元。5日收到捐贈(zèng)設(shè)備,直接交付安裝:20目設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),以銀行存款支付專用發(fā)票所列的安裝費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅1800元會(huì)計(jì)分錄和金額
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

