您好 請(qǐng)問是需要寫會(huì)計(jì)分錄么
2020 年 12 月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為 200 萬元,已知房產(chǎn)稅稅率為 1. 2%、當(dāng)?shù)匾?guī)定 的房產(chǎn)稅扣除比例為 30% 。請(qǐng)編制計(jì)算及交納房產(chǎn)稅的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問這些2.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當(dāng)?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交車船稅24000元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元、增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發(fā)生費(fèi)用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設(shè)備和房屋的折口費(fèi)50000元,業(yè)務(wù)費(fèi)70000元(用銀行存款支付)。5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費(fèi)和餐費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的住宿費(fèi)為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的餐費(fèi)為5000元、增值稅稅額為300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部發(fā)生費(fèi)用180
2.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當(dāng)?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交車船稅24000元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元、增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發(fā)生費(fèi)用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設(shè)備和房屋的折口費(fèi)50000元,業(yè)務(wù)費(fèi)70000元(用銀行存款支付)。5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費(fèi)和餐費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的住宿費(fèi)為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的餐費(fèi)為5000元、增值稅稅額為300元。
2.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當(dāng)?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交車船稅24000元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元、增值稅稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。該公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發(fā)生費(fèi)用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設(shè)備和房屋的折口費(fèi)50000元,業(yè)務(wù)費(fèi)70000元(用銀行存款支付)。
請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當(dāng)?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交車船稅24000元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)
老師,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,然后又給開過來一張藍(lán)字的,這個(gè)增值稅的分錄怎么做,是先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,借轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng),那在重新抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),是哪兩個(gè)分錄
怎么知道是否虛構(gòu)購銷合同虛開增值稅發(fā)票
稅費(fèi)種認(rèn)定里面有印花稅,營(yíng)業(yè)賬簿的。那我房屋租賃合同也要交印花稅嗎?
你好,我們合同上有單獨(dú)列出內(nèi)陸運(yùn)費(fèi)這一項(xiàng),成交方式是FOB,怎么報(bào)關(guān)
老師您好,老板的親戚在我辦公室,我是有點(diǎn)排斥,因?yàn)樗皇秦?cái)務(wù)部的,只是個(gè)年齡大的阿姨在負(fù)責(zé)質(zhì)檢,根本沒有話題聊,被她看出來排斥,說我不隨和,老師,等下她到老板那里搬弄是非,告狀怎么辦?
將自產(chǎn)或外購貨物贈(zèng)送他人如何做分錄
金色學(xué)堂中老年鋼琴中級(jí)用的是哪一本教材?
購買車間員工食堂飯卡,計(jì)什么科目
怎么知道真假工商注冊(cè)
老師,咨詢下(公司是小規(guī)模納稅人)客戶通過掃收款碼支付的貨款,然后客戶又退款了,這種掃碼支付的貨款,如何原路退款給客戶呢,(比如客戶是微信支付就能原路退還到微信上,比如客戶通過微信掃描但是微信上沒有錢,用微信綁定的銀行卡支付的款,如何原路退還到客戶銀行卡上呢)另外客戶前期掃收款碼支付了貨款,然后后期客戶有退款了。這種分錄怎么做呢
你好是的
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅24000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城鎮(zhèn)土地使用稅50000 貸 銀行存款24000+50000=74000