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藍田公司為增值稅一-般納稅人,2020年11月發(fā)生如下經(jīng)濟事項:(1)11月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付;(2)11月12日銷售-批產(chǎn)品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費7000元,增值稅稅額為630元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的裝卸費價稅合計為3000元,.上述款項均用銀行存款支付。請進行相關賬務處理。
請問這些2.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發(fā)生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設備和房屋的折口費50000元,業(yè)務費70000元(用銀行存款支付)。5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部發(fā)生費用180
2.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發(fā)生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設備和房屋的折口費50000元,業(yè)務費70000元(用銀行存款支付)。5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。
5.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月10日,行政管理部門用銀行存款支付接待客戶的住宿費和餐費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的住宿費為10000元、增值稅稅額為600元,取得的增值稅普通發(fā)票上注明的餐費為5000元、增值稅稅額為300元。6.2020年12月,甲公司行政管理部發(fā)生費用180000元。其中:行政管理人員薪酬150000元。報銷行政管理人員差旅費10000元(假定報銷人員均未預借差旅費),其他辦公費、水電費20000元(均用銀行存款支付)。
2.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發(fā)生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設備和房屋的折口費50000元,業(yè)務費70000元(用銀行存款支付)。
其他應付款,注銷時還有兩百萬,是調(diào)整到當年收入繳納稅費多還是直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入多呢?
老師,你好,我們是生產(chǎn)企業(yè)有出口業(yè)務,今天被問到:開票時允許有百分多少的差額? 還有這個說法嗎?是什么意思呢?
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內(nèi)賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務公司,我想問一下我們預交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內(nèi)的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?