你好!進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做另外的分錄 只需要在報(bào)表留底就好了
出口企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證嗎?可以抵扣嗎此進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我去年做的出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅我放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(外銷)上面,年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金做平了,現(xiàn)在銀行退到稅了怎么處理?
上年末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),然后今年1月要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?出口型企業(yè),1月有出口退稅。
老師您好,我們2023年抵扣過(guò)一筆進(jìn)口增值稅,1萬(wàn),然后現(xiàn)在這筆進(jìn)口增值稅做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,然后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣,分錄是借庫(kù)存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫(xiě)?
郭老師,年終獎(jiǎng)一年能報(bào)幾次,能都不和工資薪金報(bào)一起嗎,就是單獨(dú)報(bào)年終獎(jiǎng)
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)增值稅如何加計(jì)抵減?在哪里備案登記?具體操作是怎樣?
國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)用交土地增值稅嗎(集團(tuán)公司)
老師,A欠我們貨款50萬(wàn),法律判A付我們50萬(wàn)加利息13萬(wàn),這13萬(wàn)怎么處理,我們需要給A開(kāi)13萬(wàn)發(fā)票么?A讓我們開(kāi)13萬(wàn)代理費(fèi)發(fā)票合適么?
老師,我們本月成立了一個(gè)分公司,這兩天稅務(wù)登記辦理好,重新建立一個(gè)分公司的賬套,我想問(wèn)下賬套啟用日期這個(gè)月好還是下個(gè)月好(下個(gè)月就要營(yíng)業(yè))?還有分公司成立之前有一部分費(fèi)用支出在總公司支出的,分公司獨(dú)立核算,這一部分費(fèi)用有必要在分公司營(yíng)業(yè)后轉(zhuǎn)過(guò)去?麻煩老師了?
老師,即征即退計(jì)提的分錄怎么做?
老師我看的是報(bào)稅第一節(jié)增值稅增值稅0申報(bào),實(shí)操怎么做不了和老師的頁(yè)面不一樣頁(yè)面
以前年度的租金收入記成應(yīng)收賬款了,之前沒(méi)有開(kāi)租賃發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)的話,該如何做賬
想控利潤(rùn),就得先把生產(chǎn)成本拆明白? 老師有何見(jiàn)解
企業(yè)增加注冊(cè)資金的流程是怎樣的?增資可以在線上操作是嗎?有網(wǎng)址或者APP嗎?
年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)?
你好!是的,不需要的了
平常月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),年末也不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好!是的。不需要結(jié)轉(zhuǎn)了