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23年做了進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,23年底的時(shí)候還有余額,當(dāng)時(shí)貸方計(jì)入了營業(yè)外收入,今年沒有加計(jì)抵減政策了,要把去年加計(jì)抵減的余額沖掉,分錄應(yīng)該怎么做呢?

2024-02-19 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 13:39

同學(xué),你好 做紅字分錄

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快賬用戶6172 追問 2024-02-19 13:39

營業(yè)外收入跨年了,可以直接沖嘛?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 13:40

同學(xué),你好 用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6172 追問 2024-02-19 13:42

需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嘛?具體的分錄是什么樣?

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齊紅老師 解答 2024-02-19 13:42

同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下

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快賬用戶6172 追問 2024-02-19 13:45

您看一下老師

您看一下老師
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齊紅老師 解答 2024-02-19 13:46

同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶6172 追問 2024-02-19 13:47

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-19 13:47

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 做紅字分錄
2024-02-19
同學(xué)你好 去年的分錄咋做的 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 回答我這兩個(gè)問題哦
2024-02-25
借利潤分配,未分配利潤貸、應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 匯算清繳,納稅調(diào)減
2024-02-25
需要的借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
2024-02-18
?你好 ;? 不能哈; 既然20年沒有收入 不應(yīng)該加計(jì)扣除的;? ? ?
2022-06-22
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