同學(xué),你好
不是,如果稅務(wù)局沒有要求你調(diào)整以前年度的申報表,你可以在本年做進(jìn)項(xiàng)稅額在轉(zhuǎn)出
老師,請問下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表需不需要更正?
老師,請教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報已做更正申請,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報呢?
老師你好,我司2021年和2022年分別有兩張進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交增值稅,請問企業(yè)所得稅年報要修改重新更正的話應(yīng)該填在所得稅申報表的哪項(xiàng)?
你好,2022年的成本票稅務(wù)查出為異常發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在2024年企業(yè)所得稅申報時做調(diào)增處理還是要更改2022年的企業(yè)所得稅申報表?
上個月有異常發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要申請吧?直接在申報增值稅那顯示出來異常發(fā)票的增值稅了,做了申報交稅就行了?
養(yǎng)殖合作社沒有鍍鋅鋼網(wǎng)的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票嗎
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
樸老師,提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個開什么類目的發(fā)票,發(fā)票代碼是什么?
樸老師,公司打了一筆款給A公司,備注是投資款,但還不是對方的股東,這種情況是要等對方變更股權(quán)才記入投資款,還是打款的時候直接記入投資款?
計(jì)算下采購含稅單價23.5,一般納稅人,高新企業(yè),未稅直接出售,要賣多少錢才不虧錢
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請問2024年12月31日申報完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請問公司準(zhǔn)備調(diào)整個別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個網(wǎng)站呢,謝謝
請問兩個同為供應(yīng)商 一個供應(yīng)商代付另一個供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
那企業(yè)所得稅年報呢
同學(xué),你好
沒有要求你調(diào)整以前年度的申報表,可以不調(diào)整的