你今年是剛開(kāi)業(yè)第一年嗎?

個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損那里怎么填寫?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳申報(bào)需要填幾張表?我只填報(bào)了這幾張可以嗎?報(bào)表列表 填表說(shuō)明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
老師 個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年度匯算虧損明細(xì)表怎么填寫啊
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)中此虧損明細(xì)表各列怎么填
老師我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)納稅繳費(fèi)信用管理評(píng)級(jí)那個(gè),評(píng)A,B是看扣分判級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng),還是看指標(biāo)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核還不能做出口退稅 吧
老師好,我們是出口公司,現(xiàn)在國(guó)外一個(gè)公司當(dāng)中介給我們產(chǎn)品介紹其他公司,我們公司需要給這個(gè)介紹中介公司出服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要我公司代繳納增值稅嗎?
老師 我們清理固定資產(chǎn)車輛 我們給個(gè)人也開(kāi)了發(fā)票 二手公司也開(kāi)了發(fā)票。我們按我們公司開(kāi)出的入賬就可以了吧
老師您好,請(qǐng)問(wèn)微信支付給員工的工資,需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
對(duì)方賬戶打美元到我們對(duì)公戶,我們需要怎么操作?我們沒(méi)有美元賬戶能接收嗎?
先報(bào)銷后補(bǔ)票可以嗎?
老師,出口退稅率由13%改為9%,有什么不好后果
小規(guī)模納稅人專票也能用對(duì)吧
領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我怎么給高管合理避稅


今年2023年度盈利了,之前5年(18-22年)均為虧損
先把2018-2023前三列按實(shí)際數(shù)據(jù)填好
因?yàn)榍?年都是虧損那第1列是填負(fù)數(shù)嗎?
是的前5年的前三列是一樣的數(shù)據(jù),都是負(fù)數(shù)
第1列填成負(fù)數(shù)后第2例會(huì)自動(dòng)生成正數(shù),怎么辦呢
沒(méi)事,是這樣的,可以的
發(fā)個(gè)圖給你按這個(gè)圖填
第3例也只能填正數(shù),可以給我一個(gè)補(bǔ)虧的示范表嗎
發(fā)給你了,你按上邊那個(gè)圖填
最后1列的第一行"--"這樣是2018年未彌補(bǔ)完的不可結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不可以了,最多彌補(bǔ)5年的
23年的前5年來(lái)算應(yīng)該是包含了18年的,那么最后一列的第一欄如果彌補(bǔ)完了應(yīng)該是零 ,沒(méi)有彌補(bǔ)完的話 應(yīng)該還有有可結(jié)轉(zhuǎn)下年的數(shù),是嗎
用完了就是0.沒(méi)用完的到2023年正好5年,沒(méi)得往后結(jié)轉(zhuǎn)的了
就是說(shuō)23年的盈利可以去彌補(bǔ)18年的虧損,就算沒(méi)有彌補(bǔ)完18年的虧損 ,其結(jié)佘也不能再結(jié)轉(zhuǎn)到24年了對(duì)吧?
是的,就是這個(gè)意思了
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得A表(預(yù)繳表)季報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我們是在23年第4季度出現(xiàn)盈利的
一般情況呀你匯算清繳過(guò)后,后續(xù)再申報(bào)會(huì)自動(dòng)帶出彌補(bǔ)虧損金額
22年的肯定是做過(guò)匯算的 ,23年第四季度出現(xiàn)盈利申報(bào)時(shí)并沒(méi)有見(jiàn)自動(dòng)帶出可彌補(bǔ)虧損額,是否因?yàn)槭墙?jīng)營(yíng)所得所以不會(huì)自動(dòng)帶出,但手動(dòng)可以填寫 。
不自動(dòng)帶出應(yīng)該就是季度申報(bào)不能彌補(bǔ)了,具體咨詢下稅局了要