你好: 以前年度納稅申報(bào)時(shí),申報(bào)的有虧損。 可以在本年納稅申報(bào)表中填寫,如果以前年度沒有就填寫零。

企業(yè)所得稅年度申報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填呀
個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損那里怎么填寫?
老師您好,個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào)里,彌補(bǔ)以前年度虧損根據(jù)什么填寫
經(jīng)營所得年報(bào)那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填不了,要填哪里?以前年度有虧損,
老師,個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損是填本期的利潤額還是填以前年度的虧損額?
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


去年年度報(bào)表利潤分配余額為-81717元,就照抄上去嗎?
你好: 去年納稅申報(bào)時(shí),填寫的有該項(xiàng)虧損嗎?要和去年納稅申報(bào)對應(yīng)上。
這是去年的
你好: 去年申報(bào)時(shí)有,今年就可以抄上。