你好,參考一下上年度的虧損那張表填寫。最多可以往前彌補5年的虧損。

老師您好,個體戶經(jīng)營所得申報里,彌補以前年度虧損根據(jù)什么填寫
老師 個體戶經(jīng)營所得 第四季度能填寫彌補以前年度虧損嗎 因為我們之前有虧損
老師 個體戶經(jīng)營所得年度匯算虧損明細(xì)表怎么填寫啊
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得年度匯繳申報中此虧損明細(xì)表各列怎么填
個人的經(jīng)營所得年度匯算清繳,彌補虧損怎么填寫?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
之前年度都沒讓填寫虧損明細(xì)表 直接寫的金額
總是提示這個 通過不了
本年度盈利14萬多就可以往前彌補,前面虧損那個22萬打頭那個咱們可以彌補盈利14萬多,這個金額填寫上。
是20年虧損109萬,21年應(yīng)納稅所得額是正的22萬,當(dāng)時彌補了22萬,22年也是正的28萬,彌補了28萬 23年14萬,填不上數(shù)據(jù)呢 怎么填啊
你好? 我看錯了 這樣 補? ?用21.22年正數(shù)的金額 補 -100萬這個? 這是以前補完的? ? ?再23年補還有的? 最多補23年利潤這個數(shù)
但是表格怎么填呢 我知道是這樣補的 但是表格怎么填呢
當(dāng)年彌補虧損額就填寫141,535.47這個。
之前年度不寫嗎
以前的 以前年度填寫過了??
但是沒帶出來啊 我也不記得之前填了呢
正常來說它是自動帶出來的。那咱就先把今年的填寫上,然后看看什么提示?
我看了一下你這個表提示你了??梢蕴钋懊娴模闱懊嬉菦]填寫虧損,你現(xiàn)在就填寫上。
第4行彌補虧損,填寫22打頭那個數(shù)據(jù)
還是這樣提示呢
把當(dāng)年待彌補的虧損額那列填寫0。
第4行的21年當(dāng)年代擬補的虧損填寫了。
第4行的21年當(dāng)年代擬補的虧損填寫0
待彌補填0的話 不是該繳稅了嗎 21年是正的 不是可以彌補嗎
21年正的是彌補以前年度的,因為他當(dāng)年沒有虧損。
那21年那一行怎么填寫數(shù)據(jù)呢
21年的當(dāng)年待彌補填寫0。然后他下一列彌補以前年度的虧損填寫。225,928.39
還是不行
我覺得咱第4行填寫的對。然后第6行,你看一下今年是不是有納稅調(diào)整的?
第4行,你把最后一列結(jié)轉(zhuǎn)以后年度那個數(shù)據(jù)填寫上再看一下,當(dāng)年彌補以前虧損那個就不用變動。
21年: “當(dāng)年虧損額”?10972.79 “當(dāng)年待彌補的虧損額”:?10972.79 把這二個數(shù)也填寫上?