對(duì)于物業(yè)費(fèi)減免了半個(gè)月但發(fā)票面額仍為一個(gè)季度的情況,可以采用以下方法進(jìn)行入賬處理: 記錄實(shí)際支付的金額:首先,在您的財(cái)務(wù)記錄中,確保準(zhǔn)確地記錄了您實(shí)際支付的金額,即一個(gè)季度物業(yè)費(fèi)減去半個(gè)月的減免金額。 調(diào)整發(fā)票金額:與提供發(fā)票的物業(yè)方聯(lián)系,說明實(shí)際支付金額與發(fā)票面額不符的情況,并請(qǐng)求他們提供一份調(diào)整后的發(fā)票或者開具一份差額發(fā)票,以反映您實(shí)際支付的金額。 暫估入賬:如果無法及時(shí)獲得調(diào)整后的發(fā)票,可以根據(jù)實(shí)際支付金額進(jìn)行暫估入賬。在您的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,為這筆物業(yè)費(fèi)創(chuàng)建一個(gè)暫估入賬記錄,將實(shí)際支付金額作為入賬金額,并注明等待調(diào)整發(fā)票的事項(xiàng)。 后續(xù)處理:一旦獲得調(diào)整后的發(fā)票或差額發(fā)票,及時(shí)將其與暫估入賬記錄進(jìn)行核對(duì),并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。
我們是物業(yè)公司,幫商管墊付了一筆維修費(fèi),當(dāng)時(shí)約定各承擔(dān)一半,維修方全額開票給了我司,我司進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,請(qǐng)問像商管催收這筆款項(xiàng)我方是開對(duì)應(yīng)金額發(fā)票給商管還是怎么操作,主要物業(yè)公司沒有維修費(fèi)那個(gè)開票稅目,不知道怎么操作了
老師,這個(gè)客戶是提前退租了,然后返給對(duì)方兩個(gè)半月的押金,當(dāng)時(shí)收押金10357.92,沒開票,現(xiàn)在是返給對(duì)方兩個(gè)半月12947.40,也開了-12947.40的發(fā)票,我這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呀。 客戶當(dāng)時(shí)付房租物業(yè)費(fèi)的時(shí)候都開過票了的,現(xiàn)在的科目余額表是0,只有押金余額是10357.92
我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費(fèi)合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因?yàn)楣?yīng)商的原因這個(gè)月需要減少服務(wù)費(fèi)1萬元,我們?cè)撛趺醋鲑~務(wù)處理呢?是做營(yíng)業(yè)外收入還是讓對(duì)方紅沖重新開發(fā)票呢?
老師,請(qǐng)問一下我公司給對(duì)方開具了物管發(fā)票,9月因疫情給對(duì)方減免半個(gè)月物管費(fèi),請(qǐng)問賬上怎么處理?可以開紅票部分沖回嗎?如果對(duì)方已認(rèn)證,是由對(duì)方填紅字信息表嗎?
老師,我想請(qǐng)問下,我們上個(gè)月支付了一半的裝修費(fèi),這個(gè)月收到了對(duì)方開來的一半發(fā)票。但是,我們車間還沒有裝修好。這個(gè)發(fā)票我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?可要進(jìn)行分?jǐn)偰兀?/p>
小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷售額100000,3%稅率,稅額3000元,這兩個(gè)發(fā)票,哪個(gè)享受優(yōu)惠政策,
這個(gè)做賬金蝶EAS出現(xiàn)赤字是什么意思
稅務(wù)局讓我自查,他給了我一張表,我是按他這個(gè)表交,還是我誰便交易的呢,意思一下呀?
A公司注冊(cè)資本60W,股東為B公司,已實(shí)繳60W,現(xiàn)在B公司退出,換成C公司為股東,請(qǐng)問如何進(jìn)行賬務(wù)處理
建筑企業(yè)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎 如何預(yù)繳
老師問一下,我有個(gè)小規(guī)模藥店去年11月購(gòu)進(jìn)了一倆車,我按4年計(jì)提折舊,但現(xiàn)在因執(zhí)業(yè)藥師短缺決定注銷該藥店,請(qǐng)問老師賬務(wù)怎么處理
買賣雙方簽合同后,預(yù)付款保函是銀行出具的嗎?保函金額是合同金額嗎
老師,為為什么接收的捐贈(zèng)收入是 11.3萬不是10萬元
撥付給勞務(wù)派遣公司給勞務(wù)人員的福利費(fèi),他們開的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)可以嗎?還是需要重開福利費(fèi)發(fā)票
樸老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第2號(hào)第四條規(guī)定,出口退稅企業(yè)不需要在次年4月20日之前申報(bào)完成退稅,是指從2019年的報(bào)關(guān)單開始,還是2020的報(bào)關(guān)單開始?