您好,1%的享受了,他按1%來交稅了
小規(guī)模納稅人,季度專票和普票不含稅銷售額29萬,城建稅是什么優(yōu)惠政策
小規(guī)模納稅人按季繳納增值稅,第一季度開普票不含稅銷售額35萬元,專票不含稅銷售額20萬,那么它這個(gè)季度專票肯定要繳納增值稅,普票還繳納增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人第一季度不含稅銷售額為38萬元,其中銷售貨物30萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,可以享受免征額嗎
老師好,我是小規(guī)模納稅人,并且有二種稅率,一個(gè)是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開了1%增票不含稅銷售額為:160183.14元,普票1%稅率開了藍(lán)字發(fā)票金額為:136386.17元,紅沖上個(gè)季度普票金額為:-304584.75元。并且開了其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)為6428.57元,想請教一下,如上是不是第三季度也沒超30萬,可享受免稅政策呀
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
百分之3呢,我在報(bào)稅填減免表時(shí),它為啥不享受
百分之三,就是按三個(gè)點(diǎn)來交,你開的是3%的稅率
那它為什么不減免百分之2啊
因?yàn)槟汩_的是3%,不是開的是1%,開3%代有你放棄優(yōu)惠政策了
那如果說小規(guī)模納稅人,第一季度專票不含稅銷售額100000,1%稅率,稅額1000元。不含稅銷售額300000,3%稅率,稅額9000元,這兩個(gè)發(fā)票,哪個(gè)享受優(yōu)惠政策,
第一題,你的意思就是一季度沒有超過30萬唄,超了才有優(yōu)惠政策唄?
小規(guī)模的政微是這樣的,季度30W內(nèi)是免增值稅的,這里面包括普票和專票,普票是免稅,專票是開了就要交,專票是開的幾個(gè)點(diǎn),就按幾個(gè)點(diǎn)交