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行政事業(yè)單位在2018年以前購買固定資產(chǎn)直接做費(fèi)用,2019年計(jì)提2018年以前的折舊能沖減累計(jì)盈余嗎?還是做費(fèi)用支出?
政府會計(jì)制度,每月計(jì)提2019年之前買的固定資產(chǎn)折舊,是記入累積盈余,還是記入單位管理費(fèi)用
下列業(yè)務(wù)中屬于利潤分配的有a提取固定資產(chǎn),折舊B,提取盈余公積C計(jì)算應(yīng)交所得稅,D計(jì)算應(yīng)交增值稅。多選題
盤盈固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計(jì)折舊入賬,原價累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入盈余公積可以嗎
母公司向子公司無償劃轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的話, 母公司賬務(wù)處理: 借:長投 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 子公司賬務(wù)處理: 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 因?yàn)槟腹臼亲庸镜耐顿Y方,不能夠依次沖減資本公積盈余公積未分配利潤等,而應(yīng)該視作一項(xiàng)資本性投入,確認(rèn)長投。 是這樣嗎
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
您好,不屬于累積盈余,而是作為固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。當(dāng)食堂用盈余購買固定資產(chǎn)時,這筆錢就從盈余變成了資產(chǎn),比如買了一臺價值10萬元的設(shè)備,會計(jì)處理是借記固定資產(chǎn)10萬元,貸記銀行存款10萬元。設(shè)備使用過程中,每年計(jì)提折舊,比如按5年直線法折舊,每年折舊2萬元,會計(jì)處理是借記業(yè)務(wù)活動費(fèi)用2萬元,貸記累計(jì)折舊2萬元。折舊后的凈值(比如使用3年后凈值=10萬-2萬×3=4萬元)仍然反映在固定資產(chǎn)科目中,不會轉(zhuǎn)回累積盈余。只有當(dāng)設(shè)備報(bào)廢或出售時,比如賣了1萬元,才會產(chǎn)生處置損益(1萬-4萬=-3萬元),這個損益才會影響當(dāng)期盈余,進(jìn)而影響累積盈余