您好,現(xiàn)在是要出售車子吧
老師早上好。請問一下小規(guī)模納稅人公司2019年采購了一批酒店用品。當時的會計按固定資產(chǎn)入賬了,但是中間折舊沒有連續(xù)計提,現(xiàn)在老板讓我把之前的賬調成費用呢,說那些東西不做資產(chǎn),我應該怎么調整?怎么做分錄?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務處理分錄,這4000元應該交多少稅
老師,我們是銷售藥品的藥店(老板有30個分店) 假設所有門店10月采購100萬貨款(實際支付) 但是我們的進銷存系統(tǒng),所有門店的實際銷售成本是75萬 以實際銷售成本75來計算成本的話,那做分錄的時候,是要找這75萬的發(fā)票出來嗎? 但是這75萬的發(fā)票不是同一個廠家,不是一起開過來的,有的藥品是去年進的貨,現(xiàn)在才賣掉(這個發(fā)票問題該怎么處理)
老師請問一下小規(guī)模納稅人餐飲酒店公司2019-2020年買了酒店用品。應該計入低值易耗品的科目結果當時會計誤計入固定資產(chǎn)科目并按月計提折舊了。我現(xiàn)在做賬務差錯調整應該怎么改分錄?
老師,一客戶去年跟我們A分公司購買農(nóng)藥(A分公司農(nóng)藥是跟另一分公司拿的,之前計的是應收農(nóng)藥款,但今年剩下的農(nóng)藥已經(jīng)全部退回另一分公司,然后其他的農(nóng)藥款都已經(jīng)付清給另一分公司了)。然后現(xiàn)在這個客戶的農(nóng)藥款A分公司那邊也找不到銷售記錄了,現(xiàn)在客戶直接把這筆款付到另一分公司了,然后這個分公司當時不確認的情況下也把發(fā)票開給客戶了,請問這筆款該怎么進行賬務處理?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
不出售車子,該藥店注銷這個車折舊未計提完,
該怎么做賬
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
老師的意思是車做清理嗎
是的,這個因為公司要注銷,所以固定資產(chǎn)要清理的
謝謝老師,您辛苦了
不客氣,很高興為你服務