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我們與供應商簽訂服務費合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因為供應商的原因這個月需要減少服務費1萬元,我們該怎么做賬務處理呢?是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢?

2021-12-23 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 09:44

您好,最好是紅字沖回

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快賬用戶1785 追問 2021-12-23 09:45

紅字沖回的話,我2月份收到的發(fā)票就得還回去了啊,那我當時的憑證就沒有發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-12-23 09:46

您好,開紅字發(fā)票申請單,可以不退回發(fā)票

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您好,最好是紅字沖回
2021-12-23
你好!這個涉及到發(fā)票了,簽訂合同看對方是需要簽訂銷售折扣合同不,這里涉及到需要給你們開具紅字發(fā)票。你們不用開具發(fā)票,是A公司給你們紅字發(fā)票,你們收到紅字發(fā)票后再退款給他們。
2021-02-22
同學您好 這個暫時就計入預付賬款就可以,服務合同也不能一次性計入成本,需要在服務期限內分攤的。
2021-01-22
如果是去年的業(yè)務就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應收賬款等? 貸以前年度損益調整? 應交稅費
2022-05-09
同學你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
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