您好!那暫估的部分要做納稅調(diào)增,不然以后查到的話,還要繳納滯納金
老師我想問下我們公司的社保費,只有兩個人是報了個稅,發(fā)了工資,交了社保的。其余的沒發(fā)工資,沒報個稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?另外我們7月份開了400多萬的收入票,回來的成本票只有40多萬,我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎?
我公司22年和個人購買了柴油,金額是5萬,22年我公司暫估入賬進(jìn)了成本,一直沒有給我公司開票,現(xiàn)在我公司匯算清繳,對方說讓我公司給對公賬戶轉(zhuǎn)賬才可以給我公司開票了,這樣22年匯算清繳可以所得稅前扣除嗎?打款是23年,發(fā)票時間也是23年。22年給個人打的款原路退回
老師好,去年有個項目10 萬元,因?qū)Ψ經(jīng)]開票,按合同金額暫估的成本做賬了,后來對方只開了7萬4的發(fā)票,匯算清繳因發(fā)票未回做調(diào)增了2萬6,繳納了企業(yè)所得稅,后來因?qū)Ψ焦靖傻牟恍?,剩下活不要對方干了,賬上還掛著2萬6,怎么處理?
這個暫估入賬,22年暫估的,發(fā)票只來了1000萬,23年來了,200萬,24年2月份才取的剩下的發(fā)票和我公司把余額付給對方,中間沒有取的全額發(fā)票也沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在發(fā)票來了,也付完錢了,該怎么處理
我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
我們是企業(yè)一直虧損
您好!虧損也要納稅調(diào)增,這個納稅調(diào)整和虧損不虧損沒有關(guān)系
我知道,然后呢
您好!然后你在今年做納稅調(diào)增處理吧,不能放任不管
我今年發(fā)票收齊全了
您好!在匯算清繳當(dāng)期沒有取得發(fā)票,就不能再稅前扣除了,除非和稅務(wù)提出了延期取得發(fā)票的申請