可能是稅控盤服務(wù)費(fèi),用于抵扣增值稅
請問鄒老師在嗎? 有個問題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個科目的期末借方余額代表什么?
老師交接時資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi)貸方有74.64的金額,而且是掛了幾個月的,這個正常是什么情況,我看了有一個月的科目余額表:原來本科目期初是354.64 本期發(fā)生額280(應(yīng)該是金額盤服務(wù)費(fèi)),期末就余76.64了,
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細(xì),我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費(fèi)這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
我在年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目時,最后我的科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)還有借方余額是什么意思?它代表什么,是少交了稅還是多交了稅?
個人所的稅的款,之前的代賬都是平的,換了代賬就有余額了。 老師科目余額表二級科目增值稅在借方表示什么???三級科目專注未交增值稅在貸方表示什么?。咳壙颇夸N項稅額在貸方表示什么?。?/p>
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項稅不夠,不能把9月的進(jìn)項稅也勾選上嗎?
他這在借方還顯示有余額,說明這280還沒申報抵扣增值稅,是嗎?
是的,你的理解是對的。
那如何把這280做申報做留抵稅額呢?在哪張表里填這個數(shù)?
需要交增值稅時,才進(jìn)行抵扣。減征稅款欄
這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在2021年,代賬會計也沒有在增值稅申報表里做下減免稅申報,導(dǎo)致他的賬上有借方余額,我2024年申報表里留抵稅額也沒有這筆,如何核實(shí)他確實(shí)沒有抵扣呢,賬上一直掛 著,我應(yīng)該如何處理這筆業(yè)務(wù)?
建議直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)