你行所得稅的需要,這個(gè)是去年的嘛,借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 印花稅的,直接借稅金給附加貸銀行 他不用計(jì)提。

上個(gè)月沒(méi)有做計(jì)提企業(yè)所得稅,這個(gè)月交款時(shí)候還需要補(bǔ)提嗎
老師好,企業(yè)所得稅和印花稅需要計(jì)提嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
老師,這個(gè)月補(bǔ)繳了去年的城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅,之前都沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)月做賬的時(shí)候,需要先計(jì)提嗎?
老師,這個(gè)月補(bǔ)繳了去年的城鎮(zhèn)土地使用稅和印花稅,之前都沒(méi)有計(jì)提,這個(gè)月做賬的時(shí)候,需要先計(jì)提嗎?
請(qǐng)教老師,我2023年9月已經(jīng)報(bào)完稅了。報(bào)稅的時(shí)候有企業(yè)所得稅6萬(wàn),但是做賬的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提,等到10月做賬的時(shí)候,可以補(bǔ)計(jì)提202307-09月的企業(yè)所得稅吧,補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄怎么寫
想去物業(yè)公司面試會(huì)計(jì),怕人家問(wèn)專業(yè)的知識(shí),請(qǐng)問(wèn)有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實(shí)繳20萬(wàn),按照21萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營(yíng)期間B股東實(shí)繳了50萬(wàn),B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時(shí)B股東的實(shí)繳就是50+21=71 萬(wàn)元對(duì)嗎?
老師,4.11號(hào)起租到5.4日停租,每個(gè)月1500,從5.5號(hào)起租到10.29號(hào)每個(gè)月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬(wàn),門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬(wàn),已發(fā)120萬(wàn),如何根據(jù)收入的完成情況來(lái)核定,10月份的工資總額那么怎么來(lái)算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價(jià)400元/噸,增值稅稅率為13%,價(jià)稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
查賬征收個(gè)體戶1~3季度 未開發(fā)票,在第四季度可以開出120萬(wàn)的發(fā)票嗎?不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下,第四季度最多能開出多少發(fā)票?
小規(guī)模納稅人,上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)可以報(bào)上工資嗎?老板說(shuō)12月之前會(huì)把今年欠的工資全發(fā)完。
老師,成本類科目與費(fèi)用類科目怎么區(qū)分
老板開了幾張發(fā)票回來(lái)抵稅,發(fā)票的錢需要從公戶轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?


好的,老師,我直接補(bǔ)計(jì)提到2024年1月份嗎
可以的,可以這么做的。
這個(gè)是去年第四季度的所得稅
你好,上面寫了可以的。
老師我們計(jì)提是增值稅多了3百多塊錢,這個(gè)差額計(jì)入到哪里
一般納稅人的嗎?什么原因的?你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
小規(guī)模納稅人
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 繳納的時(shí)候經(jīng)營(yíng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,你哪個(gè)做多了?
好像沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模的他不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
嗯,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),那我的差額應(yīng)該計(jì)入貸方的哪個(gè)科目,老師
你好,應(yīng)該交多少,你交了多少?
你是多交了還是怎么了?
應(yīng)該交31925.25,我交了31616.56
看一下是不是剩下的是不需要交的,不需要交的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
我是少交了
以后還需要交嗎?需要交不用做。
什么時(shí)間繳納了什么時(shí)間再做
以后也不需要繳納了,因?yàn)槭嵌嘤?jì)提了
老師你看我這個(gè)分錄對(duì)嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
匯算清繳、納稅調(diào)增。