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Q

因前會計賬務處理錯誤,導致庫存商品余留99萬,現(xiàn)在該怎么處理?當時忘了結轉庫存商品。

2024-02-01 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-01 12:02

如果是以前年度的借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:04

金額較大我是一次性弄回來還是自動回來的好還有就是他會涉及到稅費嘛。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:05

你有原始憑證嗎?原始憑證金額大的一次做就行。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:05

我查看了賬務因為前會計未結轉庫存結轉成本導致當年繳納了企業(yè)所得稅。。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:06

有收入沒有成本嗎?那你正常結轉就可以了。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:06

沒有對應的原始憑證。當時是沒有對應結轉庫存商品。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:09

哦,你的出庫單發(fā)貨單沒有嗎?

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:09

應該是有發(fā)貨單的,但是找不到了呀。

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:10

那你們補上一個。他有出庫單,自己有吧,留存的都是原始憑證。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:11

當時只有一個人。亂七八糟的

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:13

那你就直接做賬,稅務局查賬的時候再說吧。

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:14

我現(xiàn)在改的話,責任會不會在我這兒呀!還是在前會計那兒尼

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:15

你好,前任的責任呀

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快賬用戶7038 追問 2024-02-01 12:16

哦哦,那就好,不然還不敢改

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:17

不用客氣,工作愉快。

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如果是以前年度的借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品
2024-02-01
你好。本期補結轉成本,學員
2022-01-17
借:其他應付款,貸:庫存商品,這樣進行調(diào)整就可以的
2022-12-07
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2025-03-03
你好 ; 補結轉庫存商品去 影響成本 ; 你去修改下申報表 ; 然后罰款的話 做分錄處理
2022-01-05
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